調(diào)增之后有盈利需要交所得稅 調(diào)增之后沒有盈利不需要交

企業(yè)匯算清繳時進行納稅調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-企業(yè)所得稅。補繳時,借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款,那最后以前年度損益調(diào)整最終是轉(zhuǎn)入調(diào)整當月的本年利潤科目嗎?借本年利潤 貸以前年度損益調(diào)整?
以前年度損益調(diào)整影響以前年度企業(yè)所得稅應納稅額增加是否應當補繳上年度企業(yè)所得稅及是否有相關規(guī)定?
以前年度損益調(diào)整是否要相應調(diào)整對應期的應納稅額,補繳或者申請退稅?請給出相關政策規(guī)定。
匯算清繳補交企業(yè)所得稅的賬務處理是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交企業(yè)所得稅 怎么快賬里面沒有以前年度損益調(diào)整
老師早上好,我公司在匯算清繳企業(yè)所得稅后,需補繳稅款,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費應交企業(yè)所得稅 這里是否填需要繳納稅額的金額?
老師好,請問臨時工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開了一個銷售發(fā)票粉碎機一臺10萬,進項發(fā)票內(nèi)容怎么開比較合適?
為什么這項業(yè)務不能這樣填寫,什么時候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價稅合計還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識別號,這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個體工商戶能通過電子稅務局app手機端申報繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
個體戶開通社保可以自己繳納社保嗎
老師,報關單上的保費有金額,實際沒支付,這個業(yè)務怎么處理比較合適
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(以下簡稱企業(yè)所得稅法)第五條的規(guī)定,稅務機關對企業(yè)以前年度納稅情況進行檢查時調(diào)增的應納稅所得額,凡企業(yè)以前年度發(fā)生虧損、且該虧損屬于企業(yè)所得稅法規(guī)定允許彌補的,應允許調(diào)增的應納稅所得額彌補該虧損。彌補該虧損后仍有余額的,按照企業(yè)所得稅法規(guī)定計算繳納企業(yè)所得稅。