你好這個可以不用補的
老師,我是建筑勞務(wù)公司,我們當(dāng)?shù)氐脑鲋刀惛郊臃謩e是7\\3\\2,但我們開了新疆跨區(qū)域涉稅,新疆收的稅沒有達到這么多,我是不是要在當(dāng)?shù)匕阉麤]收上的稅全部交齊?
建筑外經(jīng)證,在外地的工地在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局交過了增值稅附加稅、勞務(wù)票也交過了增值稅附加稅個人所得稅和印花稅,在我公司所在地還需要交稅嗎?需要的話還要交哪個稅
老師,我們是勞務(wù)公司,因在外面人事勞務(wù),開了外經(jīng)證,然后在外地開的增值稅發(fā)票,本來我們當(dāng)?shù)氐脑鲋刀惛郊邮?2%,但我發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)?shù)亻_增值稅附加是3.5%,請問我還要補足12%的附加稅嗎
請問我們代開的個人勞務(wù)費發(fā)票,增值附加和個稅都我們公司承擔(dān),現(xiàn)在增值和附加稅費是員工墊付的,報銷給他了,這個怎么做分錄呢
請問下你們比如外地項目一開始按合同開發(fā)票120萬,然后按2個點繳納增值稅及附加稅,如果現(xiàn)在確認了結(jié)算金額是102萬,相當(dāng)于要開紅沖發(fā)票18萬,那我想問下,你們在外地預(yù)繳的增值稅及其他附加稅和企業(yè)所得稅,你們有辦理過退稅嗎?
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!