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老師,我們是勞務(wù)公司,因在外面人事勞務(wù),開了外經(jīng)證,然后在外地開的增值稅發(fā)票,本來我們當(dāng)?shù)氐脑鲋刀惛郊邮?2%,但我發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)?shù)亻_增值稅附加是3.5%,請問我還要補足12%的附加稅嗎

2023-05-26 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-26 17:34

你好這個可以不用補的

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你好這個可以不用補的
2023-05-26
在當(dāng)?shù)夭挥媒欢惲?,申報時按正常收入申報,填上預(yù)繳金額局可以了
2021-08-08
你好 對的 需要去預(yù)繳納的
2020-12-17
辦理過 去稅務(wù)局帶著外經(jīng)證 合同 你的外管證沒有核銷吧? 你看下預(yù)繳申報能修改吧 我們當(dāng)時修改不了讓退
2025-04-10
您好,對于此類情況,都是員工承擔(dān)中介費用,不論稅費金額,跟員工確認即可,公司只承擔(dān)稅前金額
2021-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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