辦理過 去稅務局帶著外經(jīng)證 合同 你的外管證沒有核銷吧? 你看下預繳申報能修改吧 我們當時修改不了讓退
我方掛靠一公司,他們在開據(jù)了300萬發(fā)票并收到工程款時,扣2.5%的稅,1%的管理費。同時異地預繳稅2%我們繳,還要提供60%的專票。 1丶預繳增值稅:55045.87 附加及企業(yè)所得稅 13010.09 2丶他們的銷項稅 247706.42 進項稅150423.23(目前只提供了這些) 兩項相減=97283.19 再減預繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據(jù)此數(shù)算附加(0.12) = 5068.8 他們公司應繳增值稅為:47305.8 問:|丶我這樣算應繳增值稅額對不? 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了? 3丶他們要求的專票越多,那他們就越少繳稅? 我有點繞不出來,麻煩老師幫分析一下。謝謝! 另外說明:我方共繳了4.5%的稅及1%管理費,他們還要求提供60%的專票
你好 老師,我是建筑勞務公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
你好老師,我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個項目,需要項目所在地預繳稅款,之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個項目在廣東省,項目所在地稅務局還需要預繳個人所得稅,這個個人所得稅不是核定的,讓自主申報,我們在當?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個稅,現(xiàn)在在機構所在地稅務局還需要再申報嗎?那申報的這兩個人員怎么做賬務處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
你好老師,我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個項目,需要項目所在地預繳稅款,之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個項目在廣東省,項目所在地稅務局還需要預繳個人所得稅,這個個人所得稅不是核定的,讓自主申報,我們在當?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個稅,現(xiàn)在在機構所在地稅務局還需要再申報嗎?那申報的這兩個人員怎么做賬務處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
你好老師,我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個項目,需要項目所在地預繳稅款,之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個項目在廣東省,項目所在地稅務局還需要預繳個人所得稅,這個個人所得稅不是核定的,讓自主申報,我們在當?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個稅,現(xiàn)在在機構所在地稅務局還需要再申報嗎?那申報的這兩個人員怎么做賬務處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調(diào)整應該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應付款有一個科目貸方余額是10萬,可不可以把這個科目調(diào)整其他應收款借方?
企業(yè)年度關聯(lián)交易業(yè)務往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時工,付這個費用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領了生育津貼,男方還可以在我們公司申領嗎?
老師,我想確定個稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報個稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個個稅怎么申報?
實際操作 像這樣的出差交通費,登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分攤一筆筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務不多,感謝
老師,個人債務重組這種公司的賬務有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
注銷了外經(jīng)證,我還有個項目是1月份開的發(fā)票,開了400多萬的紅沖發(fā)票,退2個點增值稅可以退20多萬還可以退嗎?我記得好像的24年1月份開的發(fā)票
你好可以可以這么做的 去稅務局
24年開的票還能???過了那么久時間?
紅蟲發(fā)票沒有時間限制
你是說紅沖發(fā)票退稅沒有時間限制是吧
老師有沒有哪個文件規(guī)定可以退稅的,我怕稅務局不給退,會不會說要查賬???
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的規(guī)定,納稅人超過應納稅額繳納的稅款,稅務機關發(fā)現(xiàn)后應當立即退還;納稅人自結算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向稅務機關要求退還多繳的稅款
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
但是有一個問題,開了紅沖發(fā)票,他的銷項稅額就是負數(shù)了啊,我記得我們當?shù)厣陥蠹{稅時已經(jīng)抵扣進去了了,還可以退稅嗎?這個稅是在外地預交的2個點還能退嗎?
異地得必須退 在本地抵扣了需要減出來補稅 如果是企業(yè)所在地的,一般納稅人一般不給退,留著以后你過
異地得必須退 在本地抵扣了需要減出補稅?,,,我們有發(fā)票??!本地可以操作抵扣進去嗎?
如果說異地退了,本地又補稅,這個意義何在
還不如不退稅?是吧?
異地必須退,因為他多收了國庫不平 前幾天就是有個學員,他是異地多久了他不清楚,然后后期稅務局那邊打電話讓他去退,他退了之后他在企業(yè)所在地這邊有地庫了,過了好長時間了一年多了,抵扣的這邊他又去更正,又需要補稅交了滯納金
啊,那異地退了,本地又交,好像就一回事了,早知道早點在發(fā)生時退就好了是吧?
是的 其他的你自己決定