你好,你這個月發(fā)工資的時候,少扣就可以了。 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 ,其他應(yīng)付款
你好,請問發(fā)工資的時候多扣了員工的個稅,需要退還這筆給員工,請問分錄可以這樣做嗎? 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款-社保公積金, 應(yīng)交個稅 銀行存款 其他應(yīng)付款—員工(多扣的個稅) 實際付給員工時 借:其他應(yīng)付款-員工(多扣的個稅) 貸:現(xiàn)金
老師 你好 我想咨詢一下員工自費社保怎么入賬?當(dāng)月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費個人部分社保應(yīng)該怎么做分錄? 因為前面其他應(yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付
老師你好,請假下假設(shè)本月的應(yīng)發(fā)工資是4000元,扣工會經(jīng)費30元,扣社保381元,實發(fā)工資是3589元。分錄如下:借:應(yīng)付職工薪酬4000 貸:其他應(yīng)收款社保(員工承擔(dān))381元 貸:銀行存款3589元 貸:工會經(jīng)費這個30元 工會經(jīng)費這個用什么科目呢?其他應(yīng)付款還是?
其他應(yīng)付款-工會,126元,上個月多扣了,當(dāng)時入賬寫的是其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,貸方。這個不應(yīng)該扣除。這個月發(fā)工資的時候應(yīng)該怎么寫分錄?
而是請教一個問題哈,就是發(fā)工資的時候是 借應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款個人保險,銀行存款。 等到交保險的時候,是借應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款-個人保險 貸:其他應(yīng)付款 我就是沒大理解,就是發(fā)工資的時候把個人部分扣出來,交保險的時候再把個人部分付出去,就是借貸就平了是吧? 其他應(yīng)收款不應(yīng)該是借加貸減嗎? 為什么他發(fā)工資扣這一部分?他是在貸方交保險的時候,這個其他應(yīng)收款在借方呢?
老師,稅控用戶,開的是紙質(zhì)發(fā)票,數(shù)電用戶,開的是數(shù)電發(fā)票嗎?
請問老師,A公司建廠房花費800萬元,是老板個人賬戶支付的,建成后轉(zhuǎn)為公司固定資產(chǎn),這800萬元用什么方式轉(zhuǎn)移到公司賬戶?然后用公司賬戶花錢建廠房
公司中會計漏報印花稅,造成滯納金,財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總簽有權(quán)讓會計自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報后總經(jīng)理同意?
新注冊的公司做稅務(wù)登記 中的投資有效期起止,要怎么填寫,老是不對
老師,我想請問一下,就是比如兩個品一共銷售10元,買一個贈送另一個。那我錄一個9.9一個0.1為什么領(lǐng)導(dǎo)說不可以,說要把每個品的價分開計算各是多少錢。說影響毛利。整體毛利不是沒變化嘛,收入和成本都是固定的。那不只是影響單品毛利嘛。那要是算這單整體毛利是不是不影響呀。
老師下午好,勞務(wù)分包合同上只體現(xiàn)帶機勞務(wù)工程量,現(xiàn)在乙方開成本進項來可以開設(shè)備租賃嗎,因為勞務(wù)分包不能再分包嘛,按人工材料設(shè)備開進項來如何在合同中提現(xiàn)老師?
11題怎么做 只看11題 麻煩書寫下計算過程
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅。 但是那邊的工程,都是找的勞務(wù)市場人員干的,這樣報個稅的時候,是報正常工資薪金所得啊,還是勞務(wù)報酬啊? 老板不想交稅,咋報???
老師,下面圖中圈出來綠色的 可供分配利潤是不是算錯了 為什么還是200
老師,差派費有標(biāo)準(zhǔn),屬于差旅費包干嗎?
這個月也沒有扣除這項的內(nèi)容,之前是其他應(yīng)付款,貸方。這個月應(yīng)該怎么寫分錄
你好,你如果這個月沒有扣除,那就繼續(xù)掛在這上面。等實際扣除的時候沖減
本來不用扣除的,以后月份也沒有這項。怎么寫分錄
你好,你是從員工的工資里面多扣下來了,對不對?你就把這部分發(fā)給員工就好了
我現(xiàn)在問的是分錄怎么寫???
你好,,你現(xiàn)在沒有付就不用做分錄。等你實際發(fā)下去的時候才做。 或者你說永遠不發(fā)了,你可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
我說的題目你聽不懂嗎?老師,你這是第二次回復(fù)我了吧,咋每次都說不明白呢?我的問題請仔細看看,再做回復(fù)
你好,你一直糾結(jié)現(xiàn)在怎么做分錄?我的意思是說你現(xiàn)在有處理這筆錢才去做分錄,你沒有處理這筆錢,就不用做分錄。你有沒有明白我的意思?
我說的是上個月已經(jīng)賬務(wù)處理過了,以后不存在這個項目,我這個月應(yīng)該怎么調(diào)賬?怎么寫分錄,就那么簡單
你好,但是你說的不是這樣啊。你這個還有余數(shù)啊。你這個余數(shù)現(xiàn)在處理,你可以借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 你第一句就說的,其他應(yīng)付款-工會,126元,上個月多扣了,當(dāng)時入賬寫的是其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,貸方。這個不應(yīng)該扣除。這個月發(fā)工資的時候應(yīng)該怎么寫分錄?
這個月發(fā)工資也沒有這項了,我應(yīng)該怎么調(diào)整?你說的分錄,是重新做的賬,不是調(diào)賬吧
你好,是的,我說的這個是重新做賬把這個做平,因為你上面一直說的是有余額的。 所以我也就一直問你,你是不是有扣回來。 如果你是想直接調(diào)整,你就把之前錯誤的分錄紅字沖減,然后按照正確的金額再做一遍就可以了。
原方向負數(shù)是嗎,就可以是吧
你好,可以的,可以這樣子做。