3月末應(yīng)付職工薪酬的余額是 164.6-164.6+180+1.13-1.13+9=189

老師好,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)不能有余額嗎?
老師好,應(yīng)付職工薪酬這個科目是不是不能有期末余額的,屬于過渡科目?
老師好 求宏華公司三月末應(yīng)付職工薪酬科目的余額
老師,應(yīng)付職工薪酬-公積金科目期末余額是不是應(yīng)該為零。公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的
老師,科目余額表中應(yīng)付職工薪酬期末余額貸方負(fù)數(shù)是什么原因
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎勵,這個獎勵計(jì)入哪個二級明細(xì)呢
給員工申報(bào)個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨(dú)申報(bào)的個稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?


明白遼謝謝老師
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油