你好。因?yàn)椴荒芸鄢男枰欢?,?yīng)納稅所得額就會(huì)增加。
老師,您好,我想請(qǐng)教一下,我們企業(yè)所得稅年報(bào)要退1481.88元,我們現(xiàn)在不想退稅的話,報(bào)表應(yīng)該怎么修改
老師我想問(wèn)一下,我們現(xiàn)在報(bào)年報(bào),納稅調(diào)增的企業(yè)所得稅用什么科目記賬?我們是小微企業(yè)
老師,您好,我現(xiàn)在在報(bào)去年的企業(yè)所得稅年報(bào),為什么工資、福利費(fèi)和廣靠費(fèi)納稅調(diào)整增加額?我第一次報(bào)年報(bào),不懂,請(qǐng)教老師一下
老師:您好!想請(qǐng)教一下,去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)成本363254,利潤(rùn)總額是379187,后來(lái)申報(bào)后調(diào)金蝶賬,(把營(yíng)業(yè)成本調(diào)成363838,利潤(rùn)總額為383371)今年5月份申報(bào)的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)的,現(xiàn)在第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣,是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?
老師,,22年企業(yè)所得稅年報(bào)本來(lái)彌虧余額額2萬(wàn),因?yàn)橐{(diào)整21年的費(fèi)用,最終導(dǎo)致22年盈利2萬(wàn),2023年10月修改報(bào)表,現(xiàn)在我報(bào)2023年第四季度的企業(yè)所得稅,第4季度盈利50萬(wàn),為什么還能彌虧,不用交稅
我們是4s店企業(yè),比如客戶來(lái)買車了,給客戶開(kāi)票130000元,客戶貸款分期124000元,實(shí)際收到分期款120000元,剩下4000元廠家給貼息,廠家app下單1212元,又轉(zhuǎn)賬給企業(yè)4788元,廠家貼息4000元和客戶在系統(tǒng)下單1212元下月返到廠家系統(tǒng)里用于抵減企業(yè)下次購(gòu)車款,分錄應(yīng)該是借:銀行存款4788銀行存款120000其他應(yīng)收款-廠家貼息4000其他應(yīng)收款-廠家app下單1212貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入115044.25應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。14955.75各種返利到系統(tǒng)賬戶如何做賬啊,舉例說(shuō)明,企業(yè)再購(gòu)車時(shí)候,按照扣除廠家貼息和客戶系統(tǒng)下單,和置換補(bǔ)貼還有各種返利后的金額開(kāi)具凈額發(fā)票,怎樣做啊,比如廠家車原價(jià)10萬(wàn),扣除各種返利,置換補(bǔ)貼,廠家貼息,客戶系統(tǒng)下單后的金額1萬(wàn),開(kāi)9萬(wàn)的庫(kù)存商品發(fā)票,企業(yè)并按照9萬(wàn)付款,怎樣入賬?
小規(guī)模納稅人沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的費(fèi)用是不是會(huì)增加交稅額度
老師,您好,民非企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍:開(kāi)展專業(yè)研究、學(xué)術(shù)交流、成果鑒評(píng)、信息交流、專業(yè)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、編寫專業(yè)刊物。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)范圍都能開(kāi)具哪些發(fā)票呢?
老師這月社保申報(bào)為啥不顯示醫(yī)療保險(xiǎn)呢
請(qǐng)問(wèn)這樣裝訂可以嗎哈哈
老師好,麻煩請(qǐng)教一下我給代賬的公司處理了老賬,查賬查出600萬(wàn)其他應(yīng)付款款,轉(zhuǎn)給老板,其他應(yīng)付款銷賬600萬(wàn),給老板轉(zhuǎn)了600萬(wàn),再收到發(fā)票再繼續(xù)沖其他應(yīng)付款,能消掉一部分發(fā)票,解決了利潤(rùn)低的問(wèn)題,收他多少錢合適?
老師想去高新企業(yè)面試,老師可以講一下高新企業(yè)
老師,如果當(dāng)期所得稅和印花稅計(jì)提的不對(duì),已經(jīng)結(jié)賬了下期怎么補(bǔ)計(jì)提?分錄是什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司即將關(guān)閉,剩余的存貨可以折價(jià)銷售給同市場(chǎng)的個(gè)體戶嗎?我們公司是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票十三個(gè)點(diǎn),價(jià)稅合計(jì)等我我們公司的庫(kù)存成本,這樣操作可以嗎
小規(guī)模和一般納稅人教附和地教附優(yōu)惠多少?
所得稅匯算清繳時(shí),"工資"符合《實(shí)施條例》規(guī)定的允許扣除,,但我一直學(xué)的都是說(shuō)工資是允話扣除的啊,為什么要調(diào)增?
工資不是在所得稅匯算清繳時(shí)的允許扣除嗎?為什么要調(diào)增?調(diào)增納稅額了不就會(huì)產(chǎn)生所得稅了
你看一下你的工資有沒(méi)有發(fā)放?發(fā)放了可以扣除,如果沒(méi)有發(fā)放不能扣除。
老師這張表工資薪金支出,是要填上去年一整年的工資合計(jì)金額嗎?填上去就是全部要調(diào)增了
意思就是填最后那12月份計(jì)提的工資金額就行了嗎
賬載金額就是計(jì)提的工資的貸方數(shù),然后實(shí)際支出和稅收金額就是借方數(shù)。