借:稅金及附加
貸:應交稅費
印花稅不用計提的
老師,我現(xiàn)在遞延所得稅已經(jīng)計算出來了,這個月是123萬,上期(6月份)是9萬,我補提了114(差額),損益的結(jié)轉(zhuǎn)為負數(shù),所以就不用計提當期的所得稅,但需要計提當期的遞延所得稅是嗎?借:所得稅費用-當期所得稅:114,貸:應交稅費-企業(yè)所得稅114
老師,小微企業(yè)所得稅少計提了,如果在當月賬期內(nèi)應該怎么做分錄?
老師,企業(yè)所得稅季度申報,因為不知道印花稅有減免,所以導致少計提了所得稅7204.86元,繳納也少了720.49元,已經(jīng)過了申報期,后期怎么補救?
你好 老師印花稅不滿一元是不是不扣啊 我看上個月0.8元的印花稅沒扣么 要是不扣的話 那么當時還要計提么 我上個月已經(jīng)計提了 這個月怎么處理 怎么做分錄
2022年12月 當期本來是要計提四季度的企業(yè)所得稅 結(jié)果忘記了 現(xiàn)在是2023年賬期 這個企業(yè)所得稅分錄應該怎么做?
老師你好我想問下我去自然人扣繳端申報綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時候已經(jīng)記過 借:應付職工薪酬——職工工資 應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報綜合所得稅這一筆錢還要填寫記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報增值稅時,收入是填在3%還是1%
老師,請問我們公司的員工個人購買的電腦,發(fā)票是開的員工個人,但電腦主要是用于公司辦公,請問可以拿這個發(fā)票到公司做賬嗎?
成本票的問題:物流行業(yè)的成本票比較缺,請問老師,這個成本票應該怎么來
老師,分公司屬于非獨立核算,是不是就不需要在稅務系統(tǒng)就行納稅申報
申報經(jīng)營所得個體戶經(jīng)營所得申報時,投資者減除費用是灰色,顯示“您已在綜合所得扣款繳申報中享受扣除,本次申報不可重復扣除”,怎么回事
老師,公司有償借給其他公司(非關聯(lián))資金,賬務如何處理,
收一張發(fā)票項目名稱是拌飯醬,調(diào)味油,牛肉粒,圍擋,筷子,餐盒,沙拉醬等,能入賬嗎,入什么費用?
老師,咨詢下,銷方企業(yè)已注銷了,我以前年還支付的預付款也沒有開票給我,現(xiàn)在掛了賬該怎么處理?會計分錄怎么做?
0.05怎么算出來的老師
這個月少計提了,下個月補計提的分錄怎么做?
借:稅金及附加
貸:應交稅費