您好,這個(gè)的話是需要填寫記賬憑證的,要
老師報(bào)個(gè)稅時(shí),員工工資高需要交個(gè)稅,這個(gè)個(gè)稅是員工自己承擔(dān), 計(jì)提時(shí)借: 管理費(fèi)用 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬6000 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬6000 貸庫存現(xiàn)金5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅1000 繳納個(gè)稅:借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅所得稅1000 貸 銀行存款1000 老師 我想問的是實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候是給員工發(fā)5000元 自然人代扣代繳客戶端的工資薪金收入是填6000元 交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%的時(shí)候 是按6000元交 這樣理解對(duì)嗎?
老師,我們公司付個(gè)人所得稅的時(shí)候入賬是:借,其他應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸,銀行存款。現(xiàn)在因?yàn)楣举Y金周轉(zhuǎn)不過來需要員工轉(zhuǎn)回一部分錢回來(這部分錢工資哪里沒有扣),請(qǐng)問老師,我們收到員工轉(zhuǎn)回來的這筆錢如何入賬呢?是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅嗎?
你好 老師 我想問下就是公司員工個(gè)稅是我們幫忙代扣代繳 計(jì)提的時(shí)候借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后還要做一筆繳納分錄 借個(gè)人所得稅 貸銀行存款 這樣對(duì)嗎
老師,我們做10月份工資的時(shí)候沒有計(jì)提個(gè)稅,報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工需要繳納。個(gè)稅已經(jīng)交上,分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 貸:現(xiàn)金10 到月底發(fā)工資的時(shí)候分錄是不是做借:應(yīng)付職工薪酬500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 銀行存款490 這樣可以嗎
老師好,實(shí)際發(fā)放工資時(shí),原始憑證都附什么?我之前只有員工的銀行轉(zhuǎn)賬單,還需要附工資表么?具體會(huì)計(jì)分錄 是這樣做么? 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 這個(gè)分錄對(duì)么?
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請(qǐng)問餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
那直接寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
對(duì)的,這樣寫就可以的,沒問題