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老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預(yù)支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?

2025-07-08 23:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 23:17

您好,這個的話,可以是 借 其他應(yīng)收款? 貸 銀行存款

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快賬用戶4205 追問 2025-07-08 23:19

發(fā)工資時借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:其他應(yīng)收款-xx,這個時候有些人發(fā)的少了有些人發(fā)的多了,該怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 23:21

是的,差額的話,做費用,這個

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快賬用戶4205 追問 2025-07-08 23:25

老師還是不太明白,具體該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 23:26

借 應(yīng)付職工薪酬? 管理費用? 貸其他應(yīng)收款,差額就是管理費用

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快賬用戶4205 追問 2025-07-08 23:31

老師還是不明白,這是什么原理呢?

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快賬用戶4205 追問 2025-07-08 23:31

或者工資怎么發(fā)放做賬比較簡單點呢

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齊紅老師 解答 2025-07-08 23:34

因為你計提的,和實際發(fā)放的金額不一樣,差額繼續(xù)計提就行啊

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快賬用戶4205 追問 2025-07-08 23:41

如果計提的多發(fā)放的少,管理費用就做在貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 23:47

是的,這個理解是沒錯的

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快賬用戶4205 追問 2025-07-09 18:46

老師好,1到12月只計提工資,平時借給員工的錢做其他應(yīng)收款,到年底再發(fā)工資,借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款—xx,可以不

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齊紅老師 解答 2025-07-09 20:23

可以,這個辦法也是可以的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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