您好,這個的話,可以是 借 其他應(yīng)收款? 貸 銀行存款
老師,客戶剛買的東西我給他開了錢,他馬上就把錢轉(zhuǎn)給我了,我應(yīng)該怎么記分錄呢?
匯算清繳。。。。。。 賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額,個稅系統(tǒng)上的工資金額。這4個都怎么看?數(shù)是怎么來的
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(含:學(xué)術(shù)交流與研討費、咨詢服務(wù)費),開票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費嗎?經(jīng)營范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費、咨詢服務(wù)
老師,我根據(jù)科目余額表出報表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)咋不平呢
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
公司處置固定資產(chǎn)并且開具了發(fā)票怎么填寫申報表?
就是這個界面,本期金額其實是累計數(shù)
申報個稅時,養(yǎng)老保險金個人繳費的數(shù)字填錯了,要更正嗎
老師利潤表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開進(jìn)來的進(jìn)項票,一直沒有銷項,6月份季報不抵扣,應(yīng)該沒事的吧?
發(fā)工資時借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:其他應(yīng)收款-xx,這個時候有些人發(fā)的少了有些人發(fā)的多了,該怎么辦呢?
是的,差額的話,做費用,這個
老師還是不太明白,具體該怎么做呢?
借 應(yīng)付職工薪酬? 管理費用? 貸其他應(yīng)收款,差額就是管理費用
老師還是不明白,這是什么原理呢?
或者工資怎么發(fā)放做賬比較簡單點呢
因為你計提的,和實際發(fā)放的金額不一樣,差額繼續(xù)計提就行啊
如果計提的多發(fā)放的少,管理費用就做在貸方嗎?
是的,這個理解是沒錯的
老師好,1到12月只計提工資,平時借給員工的錢做其他應(yīng)收款,到年底再發(fā)工資,借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款—xx,可以不
可以,這個辦法也是可以的。