同學(xué)您好,同學(xué)您好,票附到去年的費(fèi)用憑證下就可以了
這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)將去年的進(jìn)項(xiàng)票記成了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,沒有記庫存商品科目,而且每月銷售商品后沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢
老師,2020年5月一筆發(fā)工資做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)借:管理費(fèi)用-工資 4200 貸:管理費(fèi)用-社保 840.56 貸:庫存現(xiàn)金3359.44,2021年怎么做帳務(wù)處理
老師,22年有個(gè)費(fèi)用,記賬 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,23年5月才收到發(fā)票,5月應(yīng)該怎樣記賬
你好老師,我6月份支付了一筆備用金給法人個(gè)人賬上,我當(dāng)時(shí)記了借:其他應(yīng)收款陳***,貸銀行存款。我現(xiàn)在7月份拿到5月份當(dāng)時(shí)開出的加油發(fā)票,我現(xiàn)在記借:管理費(fèi)用-加油費(fèi),貸:其他應(yīng)收款陳**,這樣正確嗎。
老師好,我們是物業(yè)管在,請問我2023年8月份收到一張2021-2022年暖氣費(fèi)發(fā)票,我記 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金。又收到了一張2022-2023年暖氣費(fèi)發(fā)票,我也是記 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金,這樣記賬對不對
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報(bào)和個(gè)稅對不上,可是沒有報(bào)過個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
好的,謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價(jià))