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老師,22年有個(gè)費(fèi)用,記賬 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,23年5月才收到發(fā)票,5月應(yīng)該怎樣記賬

2023-05-25 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-25 11:08

同學(xué)您好,同學(xué)您好,票附到去年的費(fèi)用憑證下就可以了

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快賬用戶7067 追問 2023-05-25 11:25

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-25 11:26

不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價(jià))

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同學(xué)您好,同學(xué)您好,票附到去年的費(fèi)用憑證下就可以了
2023-05-25
你好,當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的分錄,是按含稅金額入賬了??
2024-06-04
借其的應(yīng)付款,貸,利潤分配,未分配利潤。 借,利潤分配,未分配利潤。貸,其他應(yīng)付款。
2025-03-22
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做賬之前沒有做的可以。
2023-08-09
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做
2021-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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