你好,只要是生產(chǎn)辦公用的都可以抵扣的, 福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)抵扣不了, 如果是免稅對應(yīng)的,或者是減一計稅對應(yīng)的,抵扣不了 非正常損失的,不允許抵扣。
老師,我有一張已計入20年成本的含稅15萬的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,是一張專票,但是由于是用于免稅項目的,進項稅不能抵扣,我在20年時已全額15萬入成本,那現(xiàn)在這個專票的進項稅我怎么處理?
老師,請問20年的沒有抵扣的計算國內(nèi)旅客通行及橋閘通行費進項稅現(xiàn)在還能抵扣嗎,當(dāng)時是直接都做了管理費用,現(xiàn)在可以在22年沖減管理費用,確認(rèn)進項,然后抵扣嗎
老師您好,我們?nèi)ツ暧幸黄诘倪M項稅額賬面是1500,但申報的時候進項填了1480,導(dǎo)致進項稅額科目有余額20。是客運服務(wù)費發(fā)票的進項稅額,所以是自行統(tǒng)計,填寫填錯了。這余額20還能繼續(xù)今年用于抵扣嗎?如果想調(diào)整,不用于抵扣了,怎么調(diào)?
老師,4月的進項稅額在5月系統(tǒng)抵扣勾選時,看到有的進項票可以抵扣但是還沒拿到票,如果拿到發(fā)票是5月開具的,這個進項稅額是還可以選擇抵扣4月的嗎,還是只能在5月及以后月份抵扣,4月不能抵?
老師,我在統(tǒng)計進項的時候發(fā)現(xiàn)還有20年和22年額票該內(nèi)抵扣,這個怎么看還能不能用呢
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
老師我在查驗平臺查出寫張票不一致,是不是就是不能用啊
讓你稅務(wù)局給你查一下的,或者是問一下12366。
一般查驗出來是正常的就可以用是吧老師
是的是的,是這么做的,是這么理解的。