你好,先做發(fā)出商品 借:發(fā)出商品,貸:庫存商品 成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:發(fā)出 商品
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師,問個問題哈,就是我們公司上個月有買了商品也收到發(fā)票了,也已開銷售發(fā)票出去,但是昨天要認(rèn)證對方的發(fā)票時發(fā)現(xiàn)對方將我們公司的稅號開錯了,認(rèn)證不了,那我3月份的賬,購買的商品是暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,銷售時做正常的分錄,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,這個價格要怎么錄,不如商品含稅價是20萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時要錄多少錢呀
老師,我們公司5月銷售的鮮奶6月才給對方開發(fā)票,而且每月價格得等開發(fā)票時候才能知道,然后就導(dǎo)致報的增值稅跟企業(yè)所得稅收入不相符,昨天我去稅局溝通稅局讓我當(dāng)月不記賬,等下月開完發(fā)票再記收入,讓我先做發(fā)出商品,這個分錄怎么做,那我的成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計(jì)審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計(jì)分錄,請問我做的會計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計(jì)審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計(jì)分錄,請問我做的會計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
小規(guī)模消防工程款開票開什么?稅率多少?
老師,我們公司前幾年企業(yè)利潤都是虧損,今年4-6月有盈利,我7月季度匯算清繳有盈利系統(tǒng)會自動彌補(bǔ)之前年度的虧損嗎
老師,我想問下我們是電子芯片代理公司,然后平時都是開13%的票,那我們可以開1%的市場推廣票出去嗎?
老師,為什么相當(dāng)于銷售了230000,為什是加起來
老師您好,我有個項(xiàng)目,總金額是296976.00元,就一開始的時候我還沒有開票對方就先轉(zhuǎn)進(jìn)來了2000元,當(dāng)時也不知道有這個項(xiàng)目,問領(lǐng)導(dǎo)說是工牌費(fèi), 我就計(jì)入到了營業(yè)外收入,后面這個項(xiàng)目真正開票296976.00元,但是收款因?yàn)橹稗D(zhuǎn)了2000元,所以是294976.00元,但是老師我因?yàn)闆]懂,當(dāng)時又把營業(yè)外收入調(diào)整了下,做成了借營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入,借方是應(yīng)收賬款(紅字)這樣就導(dǎo)致我的這個科目余額表上的這個項(xiàng)目成了294976.00元,老師我現(xiàn)在想把這個2000元調(diào)整到應(yīng)收賬款的這個項(xiàng)目上,麻煩您幫我看下我這個應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,個體戶還可以簡易注銷么?
老師,公司給員工發(fā)月餅粽子這些錢都要過應(yīng)付職工薪酬科目嗎
老師,新收入準(zhǔn)則,納稅申報表中利潤表的本期金額和上期金額怎樣填寫?
每次收到客戶預(yù)付款,都計(jì)入收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,不開票也不申報未開票收入增值稅,結(jié)算費(fèi)用后怎么處理,沖銷這比分錄合計(jì)數(shù),然后借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎
老師 我想咨詢您一個問題 就是申報小規(guī)模納稅人申報表 他彈出這個怎么修改呢
那我還有當(dāng)月銷售當(dāng)月開發(fā)票的,這樣的銷售我得記當(dāng)月收入,因?yàn)槎际酋r奶,都是這些主營業(yè)務(wù) 成本,那我當(dāng)月銷售的這部分鮮奶怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
你好,當(dāng)月銷售的這部分鮮奶結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:發(fā)出商品
那我怎么把主營業(yè)務(wù)成本分開呢,比如這個月銷售的開發(fā)票的還是未開發(fā)票的主營業(yè)務(wù)成本都是1萬元,我怎么分當(dāng)月開發(fā)票商品和次月開發(fā)票商品的成本
你好,只需要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月收入對應(yīng)的成本。 次月開發(fā)票商品的成本,次月再結(jié)轉(zhuǎn)就是了?
因?yàn)榇卧麻_發(fā)票的價格我不知道,所以次月開發(fā)票的成本結(jié)轉(zhuǎn)完可能會有余額
你好,次月結(jié)轉(zhuǎn)成本,與你開具發(fā)票單價無關(guān)啊?
發(fā) 出商品屬于資產(chǎn)類的一級科目嗎,我現(xiàn)在軟件里沒有這個科目
你好,發(fā)出商品,是屬于資產(chǎn)類的一級科目
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。