你好,你們是季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以上嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是填報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),7-9月開(kāi)的免稅發(fā)票50.5萬(wàn),我改如何在增值稅申報(bào)表中填列呢?
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人,填小規(guī)模納稅人申報(bào)表,出現(xiàn)這個(gè)提示,是什么意思?是哪里出現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)該怎么改?
老師,你好,我想咨詢(xún)下就是這個(gè)月我們有個(gè)小規(guī)模納稅人公司變更成一般納稅人,那申報(bào)3月份是不是也是按一般納稅人申報(bào)???
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候,保存申報(bào)表彈出這個(gè)窗口是怎么回事,是哪張表的問(wèn)題呀?
老師,我想咨詢(xún)一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,申報(bào)填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的
申報(bào)個(gè)稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月發(fā)放的工資一致?
我在做當(dāng)月人員工資發(fā)放明細(xì),有兩個(gè)人緩發(fā),金額是實(shí)際工資,但是明細(xì)中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實(shí)發(fā)工資的話明細(xì)對(duì)不上
公司進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣(mài)牛糞,進(jìn)票只有飼料,銷(xiāo)票只有牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)如何賬務(wù)處理?
老師,生成企業(yè)出口退稅,退的是進(jìn)項(xiàng),但是限額是已銷(xiāo)售額為基礎(chǔ),是不是退多了?
老師您好,審計(jì)的決策一貫性指的啥
老師在外地干工程,都需要什么手續(xù),開(kāi)發(fā)票在我們本地能開(kāi)嗎
這個(gè)凈資產(chǎn)凈利率和凈資產(chǎn)收益率是一個(gè)意思嗎?是不同叫法嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅,它的抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么確定?當(dāng)內(nèi)銷(xiāo)高于出口的時(shí)候,是不是直接按照平時(shí)稅負(fù)來(lái)計(jì)算所需進(jìn)項(xiàng)就可以,不用退稅
是有無(wú)票收入的嗎?
是的老師 麻煩解答一下
這里忽略提交了就可以的,他是按照開(kāi)票的金額乘以2%給你算的減免。
老師,我強(qiáng)制提交之后,它顯示的是檢測(cè)不通過(guò),這個(gè)怎么弄呢?
忽略提交就可以的,如果增值稅比對(duì)不通過(guò),找你稅務(wù)局給維護(hù)一下。
它上面說(shuō)的是檢測(cè)不通過(guò),當(dāng)前業(yè)務(wù)存在以下情況無(wú)法繼續(xù)辦理。 上面說(shuō)的那本屬期已申報(bào)增值稅,如需調(diào)整,請(qǐng)通過(guò)申報(bào)更正已作廢進(jìn)行處理。
你看一下你的發(fā)票額度增加了嗎?沒(méi)有增加的話,那就是比對(duì)不通過(guò)。
那這個(gè)情況該怎么辦呢?麻煩老師說(shuō)一下解決方法,好嗎?
忽略提交,然后找你稅務(wù)局,明天給維護(hù)一下
我是要跑到稅務(wù)局去,是嗎?
不用的,你給你數(shù)據(jù)專(zhuān)管員說(shuō)一聲就行