同學(xué)你好 那你不能申請(qǐng)退稅了呀 都不一致
國外客戶打款到一達(dá)通(只是我司的部分貨款),出貨時(shí)國外客戶要求我司的產(chǎn)品(展示架)和另外一家公司產(chǎn)品(包包),組合到一起出口,出口報(bào)關(guān)不能用兩家公司名字一起出口,現(xiàn)為了能讓貨物出口到國外,用了(包包)公司的名字出口。 問題1:包包公司讓我展示架公司開專用13%發(fā)票給到包包,請(qǐng)問這樣操作是否合法,財(cái)務(wù)上如何做分錄。 問題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過一達(dá)通代理退稅的,包包公司說他退稅后,會(huì)把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財(cái)務(wù)上如何做分錄。 3、國外客戶是打款到一達(dá)通的,展示架公司雖然開票給包包公司,但是包包只會(huì)付展示架公司的退稅款,賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:應(yīng)收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問題有點(diǎn)多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
四、業(yè)務(wù)題1.某增值稅一般納稅人以管材制造為主業(yè),某年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)外購一批原料(已入庫),取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款100萬元、稅款13萬元;貨款已通過銀行存款支付。(2)上月購進(jìn)的一批貨物因質(zhì)量問題本月全部退貨,取得紅字專用發(fā)票并收到價(jià)稅合計(jì)的退貨款48萬元。(3)受托加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,收取加工費(fèi)(不含稅)20萬元并收回代委托方繳納的消費(fèi)稅2萬元。(4)銷售自產(chǎn)貨物,增值稅專用發(fā)票上注明貨款300萬元,并隨同收取包裝物租金5萬元和押金8萬元(押金期限為6個(gè)月)。款項(xiàng)已存入銀行。(5)外購原材料(貨已入庫,款項(xiàng)已存入銀行),取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.17萬元;委托某企業(yè)制作一批禮品,取得增值稅專用發(fā)票注明制作費(fèi)3萬元,在當(dāng)月銷售貨物時(shí)以贈(zèng)送方式送出60%。(6)從某汽配零售店處購進(jìn)小汽車零配件一批,并取得當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)代開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬元,貨已驗(yàn)收入庫。(相關(guān)增值稅專用發(fā)票均通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并按規(guī)定期限申請(qǐng)抵扣)要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編寫會(huì)計(jì)分錄。
某外貿(mào)公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國內(nèi)購進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)100萬元,增值稅13萬元。報(bào)關(guān)出口價(jià)格按當(dāng)日匯率計(jì)算,折合人民幣120萬元。公司月底收到外方付款并申請(qǐng)出口退稅。2月份,公司收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的增值稅和消費(fèi)稅。已知摩托車的增值稅退稅率為13%,消費(fèi)稅率10%。要求:①計(jì)算公司應(yīng)退還的增值稅,②計(jì)算公司應(yīng)退還的消費(fèi)稅,③對(duì)上述退稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 100*13%,100*10%對(duì)嗎 會(huì)計(jì)分錄:申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕悤r(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅),申請(qǐng)消費(fèi)稅退稅時(shí),借:其他應(yīng)收款,貸:主營業(yè)務(wù)成本,收到出口退稅款時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 這樣寫對(duì)嗎
關(guān)于出口銷售的問題請(qǐng)教一下老師,謝謝 1)出口銷售發(fā)生明傭(合同寫原價(jià),商業(yè)發(fā)票注明2%傭金),傭金直接從貨款中扣掉再打過來,這樣導(dǎo)致報(bào)關(guān)出口跟實(shí)際收款金額不一樣,請(qǐng)問怎么處理 2)出口貨物給外商客戶,外商自行買標(biāo)簽紙貼,這些費(fèi)用也直接在貨款中扣除,請(qǐng)問我們?cè)诙悇?wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
出口貨物報(bào)關(guān)價(jià)100萬,但是國外客戶收到貨物扣除損耗率囯外清關(guān)費(fèi)用5萬,國內(nèi)申請(qǐng)退稅稅務(wù)發(fā)票必須和報(bào)關(guān)單合同金額一致,請(qǐng)問少收的5萬會(huì)計(jì)分錄怎么處理?謝謝!
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個(gè)法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個(gè)法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實(shí)名認(rèn)證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)掃碼登進(jìn)去嗎?還是進(jìn)北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)。
老師,這個(gè)怎么打印啊
請(qǐng)教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項(xiàng)稅0.41萬 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對(duì),這個(gè)不是廣告成本。請(qǐng)教老師,怎么入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個(gè)體戶核定的一個(gè)季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報(bào),但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動(dòng)怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場(chǎng)計(jì)入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計(jì)抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?
沒有解決到問題
少收的五萬還是掛應(yīng)收賬款
怎么會(huì)掛應(yīng)收賬款呢,扣除的5萬是費(fèi)用了,還是不能解決到問題
這五萬你有發(fā)票嗎 有發(fā)票的時(shí)候才計(jì)入費(fèi)用
沒有發(fā)票,只有國外補(bǔ)充協(xié)議
只是收款會(huì)因?yàn)橘M(fèi)用少收了5萬
同學(xué)你好 那這個(gè)費(fèi)用也要有形式發(fā)票 計(jì)入u銷售費(fèi)用