你好,可以的,這個(gè)需要印花稅。

我公司準(zhǔn)備跟其他一公司共同投資一個(gè)新公司。我公司出知識(shí)產(chǎn)權(quán),另一個(gè)股東出資金。請(qǐng)問我公司以知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資投資這家新公司,我公司需要開票嗎,交稅嗎,交什么稅。以知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資時(shí)我公司的會(huì)計(jì)分錄是啥
老師,我公司以知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為股東出資額,需要交納什么稅
老師您好!股東知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資,需要交哪些稅?
老師,我想問下股東以知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳需要繳納稅費(fèi)嗎?
小規(guī)模公司,21成立的,注冊(cè)資金300萬,認(rèn)繳出資,現(xiàn)在6月25日,兩個(gè)股東A和B分別以147萬 153萬,以知識(shí)產(chǎn)權(quán)入資了,請(qǐng)問,以知識(shí)產(chǎn)權(quán)入資,股東個(gè)人需要交稅嗎,公司入賬要什么材料,涉及什么稅費(fèi)?
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,是打算將錯(cuò)就錯(cuò)按0%去申報(bào),現(xiàn)在的問題是我要申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是為0,但是主表里面確有那張開錯(cuò)的金額,這個(gè)要怎么整
請(qǐng)問老師,我要減少注冊(cè)資金,沒有實(shí)繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險(xiǎn)。工資為0。但是前面1~4個(gè)月,我沒有給他申報(bào)個(gè)稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費(fèi)電子文書,個(gè)稅系統(tǒng)和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)有比對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改個(gè)稅申報(bào)表?
多繳納的印花稅,怎么申請(qǐng)退還呢?
老師,您好,請(qǐng)教一件事。老板有個(gè)朋友要貸款,要跟公司簽個(gè)裝修合同,賬號(hào)信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時(shí)候貸款下來轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)給她朋友,這樣對(duì)老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們課堂有計(jì)劃成本和實(shí)際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對(duì)方的銀行承兌匯票,中間沒有差價(jià),這個(gè)可以嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
為融付的擔(dān)保費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時(shí)候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個(gè)辭退福利是真實(shí)的


萬分之三印花稅嗎?是出資額的所屬征期繳納嗎?
你好,現(xiàn)在可以減半征收。是的,就是出資額的所屬期。
公司以現(xiàn)金作為股東出資額,需要繳納印花稅嗎?還是只有知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為出資額才交印花稅
你好,也是一樣要繳納印花稅的。
老師印花稅稅目一項(xiàng),我們單位一直是買賣合同,需要到稅管所增加印花稅稅目嗎,還是只使用買賣合同這項(xiàng)作為實(shí)繳出資額繳納印花稅的稅種科目就行
?你好,這個(gè)在電子稅務(wù)局可以自己添加。
增加的稅目叫什么呢
你好,這個(gè)稅目是資金賬簿