沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
已支出的物業(yè)費,無法取得發(fā)票。老師,這種屬于營業(yè)外支出,還是要納稅調(diào)增啊
老師,您好,營業(yè)外支出是法院判的執(zhí)行費,這個在企業(yè)所得稅中要做納稅調(diào)增嗎?
老師,有往來不可能來發(fā)票了,是不是要做到營業(yè)外支出,然后還要納稅調(diào)增無票處理嗎
老師,請問一下無票的費用我轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了,就不要納稅調(diào)增了嗎?
老師,無法取得發(fā)票的支出超過500的這種的做賬我還是正常入成本或者費用,只是在所得稅調(diào)增就行了是吧
貿(mào)易公司會計分錄,成本核算
海關備案是以注冊地為準嗎?公司注冊地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此模考,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
老師,是這樣我們多付了一個月物業(yè)費,因為情況突然不租了,按道理這個物業(yè)費應該退給我們,但是他們不退,也不開票。那我可以先掛其他應收款,然后再沖到營業(yè)外支出去嗎?
可以先掛其他應收款,然后再沖到營業(yè)外支出。