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老師,無法取得發(fā)票的支出超過500的這種的做賬我還是正常入成本或者費用,只是在所得稅調(diào)增就行了是吧

2024-11-20 10:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-20 11:02

你好,是的,就是這樣子做。

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你好,是的,就是這樣子做。
2024-11-20
沒有金額的限制,只要你納稅調(diào)整就行。
2022-07-29
對的,是的,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
2024-06-07
建筑勞務的是的 舉個例子收入價稅合計100 成本價稅合計80 借應收賬款100 貸主營業(yè)務收入100÷1.03 應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3% 借主營業(yè)務成本80÷1.03 應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3% 貸,應付職工薪酬、工資等 然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
2025-04-22
你好這個是填寫與取得收入無關的支出? 不需要填寫20行稅收滯納金、加收利息
2021-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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