沒有發(fā)票的正常業(yè)務(wù)就可以的,和有發(fā)票的一樣做,就是不允許稅前扣除。
老師,你好。我們公司2020年9月有一筆借款20000元,是個(gè)人。當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:其他應(yīng)收款—個(gè)人往來—A 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在已經(jīng)確定收不回來了。可以這樣做嗎?摘要:A借款轉(zhuǎn)無票支出 借:營(yíng)業(yè)外支出—無票費(fèi)用 20000 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人往來-A 20000 營(yíng)業(yè)外支出——無票費(fèi)用的金額為匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增的金額
你好老師,公司準(zhǔn)備注銷,有應(yīng)收賬款收不回來了,做營(yíng)業(yè)外支出處理,清稅申報(bào)時(shí)需要做納稅調(diào)增吧?
你好老師,租房無發(fā)票,可以做無票費(fèi)用支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理,老板不愿調(diào)增,不調(diào)的話,以后查出來了,會(huì)計(jì)會(huì)有連帶責(zé)任不
老師,公司里的打印機(jī)有做了固定資產(chǎn),后來壞了沒用也沒報(bào)廢買,請(qǐng)問以后處理有兩種情況分別怎么處理 1.壞了直接扔了 2.當(dāng)廢品賣了 直接扔了: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這營(yíng)業(yè)外支出要納稅調(diào)增嗎?不需要繳納增值稅吧
老師,有往來不可能來發(fā)票了,是不是要做到營(yíng)業(yè)外支出,然后還要納稅調(diào)增無票處理嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,如果想把這家的賬沖平就要做營(yíng)業(yè)外支出了對(duì)嗎
你好,對(duì)方給你銷售的是產(chǎn)品,你做庫存商品,不用做營(yíng)業(yè)外支出啊。
好的,謝謝郭老師。
不用客氣,工作愉快。