按收入收取 就是管理費(fèi) 1%-3%
老師,可能我沒(méi)說(shuō)說(shuō)到重點(diǎn) 現(xiàn)在出口毀損的這批貨物,雖然沒(méi)有做過(guò)退稅,但是出口發(fā)貨那個(gè)時(shí)間,我們已經(jīng)確認(rèn)為出口收入,現(xiàn)在毀損就不能作為收入,要做賬務(wù)處理,但是還需要辦理出口貨物收入調(diào)減的一些手續(xù)嗎,比如帶哪些資料去稅務(wù)局,或者海關(guān),讓他們做一個(gè)說(shuō)明文件,方便做賬,進(jìn)行收入沖減處理。
老師們,下午好!請(qǐng)問(wèn)下按出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)辦理出口退稅,回款時(shí)會(huì)扣除3.3%的手續(xù)費(fèi),這一個(gè)是否需要在購(gòu)銷合同上注明?
老師,想請(qǐng)教一下公司收到了一筆交個(gè)人所得稅退的一筆手續(xù)費(fèi)1.67元,這個(gè)我是應(yīng)該退還給個(gè)人呢,還是可以留在企業(yè)呢?分錄應(yīng)該記在哪個(gè)科目?
老師,小規(guī)模納稅人收到稅務(wù)局退回來(lái)的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),這個(gè)是要入營(yíng)業(yè)外收入計(jì)稅的是嗎?按幾個(gè)點(diǎn)計(jì)稅?
老師你好:個(gè)人所得稅稅局退的手續(xù)費(fèi),129.58元,如果按不開(kāi)發(fā)票收129.58/1.06,我在電子稅務(wù)局填寫(xiě)申報(bào)表的,如果填寫(xiě)未稅122.25元,稅費(fèi)一欄會(huì)出現(xiàn)7.34,加起來(lái)是129.59元多1份;如果未稅填寫(xiě)122.24元,稅費(fèi)一欄會(huì)出現(xiàn)7.33元,加起來(lái)是129.57元少1份;碰到這種情況怎么辦
會(huì)計(jì)交接需要注意什么事項(xiàng)?有哪些內(nèi)容?用的金蝶進(jìn)銷存一體系統(tǒng),生鮮果蔬供貨給學(xué)校食堂的公司
老師,請(qǐng)教比如說(shuō)建筑行業(yè)之前簽合同時(shí)項(xiàng)目是100萬(wàn),但是最后一筆款項(xiàng)因?yàn)閷徲?jì)的原因只能撥款90萬(wàn),像這種是正常的嗎,那10萬(wàn)收不回來(lái)應(yīng)該怎么辦呢,也做壞賬處理嗎?
老師,9月社保增員,要補(bǔ)交8月社保,怎么操作?在哪里操作
對(duì)方是已經(jīng)注銷的公司,應(yīng)收應(yīng)付該還有掛賬該怎么處理
2024年7月,某冰箱生產(chǎn)企業(yè)采用以舊換新方式銷售節(jié)能冰箱50臺(tái),不含增值稅價(jià)格為4 000元/臺(tái),舊冰箱折價(jià)為200元/ 臺(tái)(不含增值稅), 則當(dāng)月該企業(yè)確認(rèn)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為( )元。
公司買了新車,需要申報(bào)車輛購(gòu)置稅嗎
老師,現(xiàn)金流量表里銷售商品收到的現(xiàn)金是怎么算的?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于殘疾人保證金,申報(bào)表中的“上年在職職工工資總額”是填寫(xiě)的哪里的數(shù)據(jù)呢?
老板承包的醫(yī)院食堂,收入全都掃碼進(jìn)的個(gè)人賬戶,公戶基本沒(méi)有進(jìn)賬,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?
老師,我這邊這個(gè)單位新注冊(cè)的,是個(gè)體工商戶,但是開(kāi)了對(duì)公賬戶,給2個(gè)員工交了社保,這種情況下,進(jìn)到對(duì)公賬戶的錢,可以隨意轉(zhuǎn)出去嗎?每個(gè)月需不需要做賬?