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1. 甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,2017年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1 5月5日,采取分期收款方式向某商場銷售高檔化妝品一批,不含稅銷售額300萬元,合同約定當(dāng)月支付貨款30%,余款下月支付,由于商場資金周轉(zhuǎn)不開,當(dāng)月實際支付不含稅貨款50萬元。 5月15日,從乙化妝品廠購進(jìn)香水精,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元,增值稅1.7萬元。當(dāng)月領(lǐng)用80%用于繼續(xù)生產(chǎn)香水,生產(chǎn)完成后全部對外出售,取得不含稅銷售收入萬元。 30 ③ 5月18日,領(lǐng)用高檔化妝品一批發(fā)放給職工作為福利,成本為18萬元,不含稅市場價為30萬元。 ④5月20日,將自產(chǎn)的一批高檔化妝品作價 200 萬元投資給某商店,該批化妝品的最低不含增值稅銷售價格為180萬元,平均不含增值稅銷售價格為200萬元,最高不含增值稅銷售價格為萬元。 220 ⑤5月28日,將新生產(chǎn)的一種化妝品贈送給重要客戶,該批化妝品成本為80萬元,市場上無同類產(chǎn)品的銷售價格。 其他相關(guān)資料:化妝品的消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%。假設(shè)題目中的化妝品均為消費稅的應(yīng)稅化妝品 計數(shù)。要求:根據(jù)上述資料,按下列順序回
1.某高檔化妝品廠2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售一批化妝品,假定適用消費稅稅率為30%,開出增值稅專用發(fā)票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的化妝品包裝物押金23400元。(3)將自產(chǎn)一批化妝品以福利形式發(fā)放給職工,按同類產(chǎn)品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為30000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業(yè)收取加工費8萬元,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。(5)將護(hù)膚品、護(hù)發(fā)品、化妝品裝入一盒內(nèi)作為禮品送給關(guān)系單位,成本價為16000元,不含稅售價應(yīng)為20000元。計算該廠本月應(yīng)納消費稅稅額(含代收代繳消費稅)并編制相關(guān)會計分錄。
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(均為應(yīng)稅化妝品,消費稅率為15%) (1)銷售成套化妝品取得不含增值稅價款300 000元。 (2)當(dāng)月收回委托加工的化妝品直接出售,不含增值稅售價為100 000元,收回時受托方按其同類產(chǎn)品售價代收代繳消費稅25 000元。 (3)為生產(chǎn)甲種化妝品,本月購入乙種化妝品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款200 000元,當(dāng)月全部投入生產(chǎn)。 (4)將自產(chǎn)化妝品一批以福利形式發(fā)給本廠職工,按同類產(chǎn)品不含稅售價計算價款為50 000元,成本價30 000元。 (5)將護(hù)膚品、化妝品裝入禮盒送給關(guān)系單位,不含稅售價為20 000元。 根據(jù)以上資料,計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅、消費稅額。
A公司為一般納稅人,寫出會計分錄及對企業(yè)所得稅的影響(1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個發(fā)放給員工作為福利、300個送給客戶,單個產(chǎn)品成本價30元,不含稅售價45元;同時將購入的一批商品發(fā)放給員工,購入不含稅價格15萬元。
求具體分錄與數(shù)據(jù)!?。?!A公司為一般納稅人,寫出會計分錄及對企業(yè)所得稅的影響(1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個發(fā)放給員工作為福利、300個送給客戶,單個產(chǎn)品成本價30元,不含稅售價45元;同時將購入的一批商品發(fā)放給員工,購入不含稅價格15萬元。
董孝彬老師 咨詢您一個問題
請問老師,出口的進(jìn)項票,在出口后才開進(jìn)來,可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個問題
河北邯鄲公司社保開戶流程,謝謝老師。
老師,我店鋪經(jīng)營的是游藝娛樂的,顧客買了套餐后會有游戲幣,可是這游戲幣并不是說買了就全部用的,沒用的是可以寄存在店鋪系統(tǒng)顧客名下的,那請問寄存在店鋪系統(tǒng)顧客名下游戲幣對應(yīng)的已收款金額是不是還沒發(fā)生增值稅納稅義務(wù),發(fā)生增值稅納稅義務(wù)的只是顧客已使用游戲幣對應(yīng)的金額?
發(fā)票類的罪分不清,老師給簡單總結(jié)一下,賣發(fā)票只能是空白票?那買發(fā)票呢?
老師您好!請教一下:我們單位是分包商,甲方讓第三方(勞務(wù)公司)監(jiān)管賬戶代發(fā)人工工資,第三方勞務(wù)公司給我們開三個點的發(fā)票,請問我們需要給甲方開這部分代發(fā)的人工發(fā)票嗎?如果要開,開幾個點呢?
對方單位打款,但是開不出來票,我可以直接申報無票收入嗎?
發(fā)現(xiàn)以前年度的發(fā)票錯誤,但是已經(jīng)抵扣了,是不是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
出租方是個人的代開發(fā)票是要去稅務(wù)局代開嗎?
借管理費用福利費,15255 貸應(yīng)付職工薪酬福利費15255 借應(yīng)付職工薪酬福利費15255 貸主營業(yè)務(wù)收入300乘以45=13500 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項1755
借銷售費用,10755 貸庫存商品9000 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項1755。
借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸庫存商品15*數(shù)量 最后一個不全,沒法填寫下面的。