你好,是零售,還是生產(chǎn)銷(xiāo)售? 會(huì)涉及金銀首飾嗎??
老師,我現(xiàn)在要去一家外資企業(yè)上班,他家是種植業(yè)的,以前的那個(gè)會(huì)計(jì)現(xiàn)在就是不想做任何交接就要走,我該注意些什么?就交接的時(shí)候要注意些什么?還有她現(xiàn)在的賬是不是需要她做完,感覺(jué)她報(bào)的稅有問(wèn)題[流淚][流淚]
老師你好,是這樣的,我沒(méi)接觸過(guò)小規(guī)模珠寶零售企業(yè)。公司要轉(zhuǎn)型做這塊業(yè)務(wù),我想要了解下大概一個(gè)業(yè)務(wù)流程下來(lái)各個(gè)環(huán)節(jié)涉稅問(wèn)題,還有基本的賬務(wù)處理。采購(gòu)原料金銀等,然后外包給工廠加工成金銀首飾成品,再對(duì)外銷(xiāo)售給珠寶商。
老師請(qǐng)問(wèn)下,今天去交接工作,然后6月份沒(méi)有開(kāi)票,但是增值稅里面有一個(gè)331.44 ,這個(gè)數(shù)字是20.12月的應(yīng)交稅款,然后我看了21.01-06月的增值稅申報(bào)表,這個(gè)金額都在一個(gè)位置 上是什么意思呢
銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額不是銷(xiāo)售貨物的賣(mài)方要交的增值稅嗎?為什么在初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)里面應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理在取得應(yīng)收賬款時(shí),貸方的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增增值稅是買(mǎi)方交的,然后算在應(yīng)收賬款里面再收回來(lái)呢?我不太懂了,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額到底是誰(shuí)交?為什么應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額在貸方??!
老師,今天要去面試是一家售賣(mài)珠寶的,我需要注意些什么嗎?這個(gè)是不是在交增值稅的基礎(chǔ)上再交消費(fèi)稅的?
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫(xiě)?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫(xiě)是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過(guò)修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司支付境外公司咨詢(xún)費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開(kāi)發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對(duì),其他應(yīng)付款掛賬10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才1萬(wàn),怎么看起來(lái)報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬(wàn)收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬(wàn),我賺1萬(wàn),這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒(méi)有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
有零售的。也有生產(chǎn)銷(xiāo)售的呢?會(huì)涉及和不涉及金銀首飾,該如何注意呢?
你好 如果不是?金銀首飾,購(gòu)進(jìn)之后零售不涉及消費(fèi)稅。生產(chǎn)出廠銷(xiāo)售環(huán)節(jié)涉及消費(fèi)稅 如果是金銀首飾,是零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)出廠環(huán)節(jié)不涉及消費(fèi)稅?