你好這個(gè)不需要處理,這個(gè)后面是自動(dòng)生成,不需要管,你交稅看最后應(yīng)補(bǔ)退稅額就可以
老師,你好。我想問(wèn)一下,就是我去異地,因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒(méi)到30萬(wàn)就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個(gè)稅和印花稅,然后我這個(gè)月我也是開了發(fā)票給對(duì)方。那我下個(gè)月的話,我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢?我增值稅要申報(bào)是嗎,那我要是我沒(méi)有交增值稅,因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來(lái)申報(bào)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,今天去交接工作,然后6月份沒(méi)有開票,但是增值稅里面有一個(gè)331.44 ,這個(gè)數(shù)字是20.12月的應(yīng)交稅款,然后我看了21.01-06月的增值稅申報(bào)表,這個(gè)金額都在一個(gè)位置 上是什么意思呢
老師好,公司今年成立的,二月份的時(shí)候有開票,然后看了下三月增值稅報(bào)表里面是有寫“期初未交增值稅”和2月增值稅金額是一樣的,那這個(gè)已經(jīng)交過(guò)了為什么還是在期初未交增值稅里面呢?
各位老師,大家晚上好,就是一般納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候,有附表四上面有個(gè)二、加計(jì)抵減情況,在序號(hào)6的本期發(fā)生額里面有個(gè)數(shù)據(jù)170.84,本來(lái)是這個(gè)月銷減進(jìn)是4495.3,但是應(yīng)納稅額合計(jì)里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想請(qǐng)教一下各位老師,這個(gè)170.84是個(gè)什么意思呢。請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,有一個(gè)留底是1845.76,我的上個(gè)月納稅是3884.47增值稅應(yīng)該是平的,是因?yàn)橹熬徖U了,然后這個(gè)月全部增值稅都交完了,但是我這里出現(xiàn)黃色的字體,然后是因?yàn)槲业?月份申報(bào)錯(cuò)了數(shù)據(jù),但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個(gè)增值稅表呢?我該怎么修改?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
可是不是比如21年06月,0申報(bào)是,本月數(shù)據(jù)就應(yīng)該填0嗎,不是應(yīng)該把331這個(gè)數(shù)據(jù)用0代替掉嗎,因?yàn)樗侨ツ?2月的就交稅款
本月那個(gè)是0 ,那是本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù),
本年累計(jì)數(shù)是根據(jù)之前那個(gè)本月生成的,
這個(gè)是1月交是12月吧,所以這個(gè)才今年有顯示,
本年累計(jì)是沒(méi)有問(wèn)題的,就是本月期初未交稅額從21.01-06月都 是那個(gè)數(shù),所以正常那個(gè)數(shù)如果是0申報(bào)是應(yīng)該填0的對(duì)不是,所以是不是他們申報(bào)時(shí)沒(méi)有更改
是的,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該是0 這個(gè), 本月下面是0 , 不影響,沒(méi)有改也不影響,看應(yīng)補(bǔ)退稅額,我看有別的學(xué)員也沒(méi)有改,就按那個(gè)自動(dòng)出來(lái),不管也不影響交稅