按期交的印花稅,需要季末計(jì)提的。小規(guī)模都是要季末計(jì)提增值稅和城教附、所得稅,工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
老師,你好!請(qǐng)教一下:我們公司是小規(guī)模納稅人,我想請(qǐng)問我們減免的城建稅、附加稅和印花稅可以不用通過營(yíng)業(yè)外收入-某某補(bǔ)助這個(gè)科目,直接在計(jì)提的時(shí)候就按照減免以后實(shí)際要交的稅計(jì)提,這樣不會(huì)導(dǎo)致少交稅吧嗎?
老師,我是小白,純小白那種,請(qǐng)講解下一個(gè)完整的總賬會(huì)計(jì)的一遍流程,希望老師可以詳細(xì)點(diǎn),不要應(yīng)付差事,學(xué)完咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的總賬會(huì)計(jì)了,但是串不起來,我把我能想到的關(guān)鍵字告訴老師。 就是公司會(huì)計(jì)串一遍那種,就是交企業(yè)所得稅的。 關(guān)鍵字:做賬,開發(fā)票,出報(bào)表,報(bào)個(gè)稅,報(bào)企業(yè)所得稅,報(bào)增值稅,報(bào)印花稅,工商年報(bào),匯算清繳,專票認(rèn)證,等等
增值稅,企業(yè)所得稅附加稅,房產(chǎn)土地使用稅,印花稅,水利基金,工會(huì)經(jīng)費(fèi),。 每月是不是只用計(jì)提增值稅,別的都是實(shí)繳再做賬是嗎?小規(guī)模和一般納稅人是一樣的? 增值稅需要計(jì)提嗎?
老師月末或者季末,印花稅是可以不計(jì)提吧?增值稅和城教附、所得稅需要計(jì)提?個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)要計(jì)提嗎?希望老師一一清楚點(diǎn)告訴我下?
老師,我們是一般納稅人,小規(guī)模,月末或者季末,印花稅是可以不計(jì)提吧?增值稅和城教附、所得稅需要計(jì)提?個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)要計(jì)提嗎?希望老師一一清楚點(diǎn)告訴我下?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提怎么做會(huì)計(jì)分錄
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)