你好,如果你是一般納稅人,這些都是按月的,除了增值稅是結(jié)轉(zhuǎn),其他的都需要按月計(jì)提的。
請(qǐng)問下老師,一般納稅人月報(bào)只需要報(bào)當(dāng)月的增值稅及相關(guān)附加稅?其他的稅費(fèi)如:水利、房產(chǎn)、土地、企業(yè)所得、工會(huì)會(huì)費(fèi)等稅費(fèi)都是季度申報(bào)?
#提問#房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售時(shí),預(yù)繳增值稅和附加稅,計(jì)提稅金及附加。 那么在清算時(shí),還要隨實(shí)際繳納增值稅再計(jì)提一遍附加稅嗎?這樣不是重復(fù)繳納兩遍嗎?
老師新年快樂!企業(yè)所得稅中扣除的稅金小規(guī)模納稅人包括增值稅嗎!一般納稅人是不是不包括增值稅!除增值稅外,其他的稅金是不是小規(guī)模和一般納稅的扣法是一樣的?包括水利基金,房產(chǎn),印花,附加稅
增值稅,企業(yè)所得稅附加稅,房產(chǎn)土地使用稅,印花稅,水利基金,工會(huì)經(jīng)費(fèi),。 每月是不是只用計(jì)提增值稅,別的都是實(shí)繳再做賬是嗎?小規(guī)模和一般納稅人是一樣的? 增值稅需要計(jì)提嗎?
老師,我們是一般納稅人,小規(guī)模,月末或者季末,印花稅是可以不計(jì)提吧?增值稅和城教附、所得稅需要計(jì)提?個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)要計(jì)提嗎?希望老師一一清楚點(diǎn)告訴我下?
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
小規(guī)模的是按季度的,季度末的那一個(gè)月再做就可以的,增值稅的小規(guī)模不用計(jì)提,也不用結(jié)轉(zhuǎn)。