你好,是的。是需要了。
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報已經(jīng)申報,稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報,但是第四季度財務(wù)報表顯示更正不了 說我們年報已經(jīng)申報不允許更正本次季度申報
第一季度和第二季度的財務(wù)報表和季報所得稅,收入錯了一分錢現(xiàn)在還可以從電子稅務(wù)局自己更改嗎,申報更正里財務(wù)報表更正不顯示,財務(wù)報表不點更正申報點那個財務(wù)報表報送嗎?
請問更正完22年財務(wù)報表和企業(yè)所得稅年報后,23年的財務(wù)報表季報是不是都需要更正,還是只更正第4季度財務(wù)報表后進行企業(yè)所得稅匯算清繳,申報年度財務(wù)報表
老師,為什么我三季度的所得稅申報表都可以更正,但是二季度的所得稅申報表不能更正呢,要怎么操作才行呢,都是沒有交稅的,財務(wù)報表二三季度我都更正了
郭老師,一季度的財務(wù)報表要更正,所得稅預(yù)繳申報表是不是也要更正,先更正財務(wù)報表,再更正所得稅申報表嗎
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。收到工信局工業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)能提升獎補資金,這怎么做賬?科目是怎么設(shè)立的?
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,企業(yè)正常經(jīng)營一家塑料貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,后又注冊一家新公司,部分銷售在新公司過賬(上月銷售額700w左右),但新公司沒有員工,也不發(fā)放工資,是不是在稅務(wù)上來說不太好?建議什么樣的策略?
老師你好,看以前會計做的賬,這個分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費合理不
扣減土地價款抵減的銷項稅額,在確認土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用?。?/p>
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點就是一直以來內(nèi)賬都是不能對外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價款確認,還有人是用(含稅收入-含稅土地價款)/(1+9%)+含稅土地價款/(1+9%)?9%計算,兩種方式哪個對呢
酒店的房租應(yīng)該進費用還是進成本
可不可以做一下憑證紅沖一下多計提發(fā)放的,不要更正申報表?
你好,你已經(jīng)發(fā)放下去了,而且多發(fā)了是嗎
工資計提了,沒實際發(fā)放,
你好,那你做同樣的分錄就行,金額寫負數(shù) 比如借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資 金額寫負數(shù)。
可是6月份多計提了,導致成本就多了,所以第二季度就是虧損狀態(tài), 如果當時沒有多計提,那就是盈利狀態(tài),就要交所得稅,這樣的話只是紅沖憑證,不更正報表有影響嗎?
你好,這個沒事。不用去修改之前月度的。計入當月就行。
除非稅務(wù)局要你這樣做
好的謝謝!
你好,不用客氣的了。