對(duì)的,是的需要的,因?yàn)槟阍谒脑路莸臅r(shí)候還沒(méi)有紅沖。
老師我5月份開(kāi)了發(fā)票出去,開(kāi)錯(cuò)了沒(méi)有紅沖,先把正確發(fā)票開(kāi)出去了,8月份才開(kāi)的紅字發(fā)票,現(xiàn)在我紅沖分錄后銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅也勾選了兩次,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)也多了一次的出來(lái),我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我4月開(kāi)出的發(fā)票,5月沖紅了,4月的賬務(wù)處理銷(xiāo)項(xiàng)也要把沖紅的金額和稅額算進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里嗎?
老師,4月份把3月份開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票紅沖了,供應(yīng)商4月份也把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,沒(méi)有勾選,這種情況,報(bào)4月份增值稅報(bào)表的時(shí)候怎樣填寫(xiě)?是直接沖減開(kāi)票金額對(duì)嗎?
老師,因?yàn)?月供應(yīng)商開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)有誤,4月供應(yīng)商紅沖了,但是我們沒(méi)有抵扣,同時(shí)我們把貨又賣(mài)給了客戶,3月也開(kāi)票了,4月也紅沖開(kāi)票。4月交了3月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在是4月份入賬,我們重新開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師,3月開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,4月也把銷(xiāo)項(xiàng)稅交了,但是4月又把3月開(kāi)的發(fā)票紅沖了,重新開(kāi)了,這個(gè)怎樣入賬?4月重新開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票還要再交一次增值稅嗎?
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫(kù)存,發(fā)票是今年三月開(kāi)的,但是出口是今年7月,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺(tái),客戶用平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù) ,在平臺(tái)注冊(cè)賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái),派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來(lái)的,那這新入的股東就會(huì)問(wèn),從他加入后,他可以分到多少利潤(rùn),這個(gè)是怎么算的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
再問(wèn)一下,那原發(fā)票記賬聯(lián)我是訂憑證里對(duì)吧,然后紅沖的發(fā)票我還做賬務(wù)處理嗎,做記賬憑證嗎,
對(duì)的,是的,需要這么做的。
5月的紅字發(fā)票我要做負(fù)數(shù)分錄對(duì)吧?
對(duì)的是的,對(duì)的是的,需要這么做的,需要做的。