你好,滯納金不允許抵扣企業(yè)所得稅。
老師,請(qǐng)問補(bǔ)繳以前年度虧損企業(yè)所得稅,有滯納金,這樣做可以嗎?滯納金需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,以前年度損益調(diào)整補(bǔ)繳企業(yè)所得稅需要繳納滯納金嗎
老師,發(fā)票被發(fā)現(xiàn)有問題,需要補(bǔ)稅,+滯納金,滯納金也需要交企業(yè)所得稅嗎
咨詢個(gè)問題 補(bǔ)交了以前年度所得稅滯納金 所得稅滯納金是否填寫到營(yíng)業(yè)外支出里面? 現(xiàn)在所得稅滯納金需要調(diào)增 但是所得稅滯納金不讓填寫到營(yíng)業(yè)外支出,直接調(diào)增 對(duì)不對(duì)
老師:企業(yè)被稅務(wù)查賬,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅要補(bǔ)繳,那這個(gè)滯納金怎么算?例如現(xiàn)在要補(bǔ)繳23年的企業(yè)所得稅10萬(wàn),那一共要交多少錢?含滯納金
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
那當(dāng)時(shí)產(chǎn)生的滯納金也需要交企業(yè)所得稅嗎
啊,這個(gè)不需要交企業(yè)所得稅的。
那會(huì)計(jì)把滯納金也算入納稅調(diào)整增加額里了,一起算了企業(yè)所得稅?
是不是做錯(cuò)了呀
你好,你做了營(yíng)業(yè)外支出,你多抵扣了所得稅,匯算清繳納稅調(diào)增沒有問題,因?yàn)槟泐A(yù)繳的時(shí)候多抵扣了灰色期,要再調(diào)增,它不是需要補(bǔ)企業(yè)所得稅,他不交,他調(diào)增是因?yàn)槟阒邦A(yù)繳的時(shí)候影響了利潤(rùn)。
營(yíng)業(yè)外支出沒有數(shù)據(jù)噢,
那你賬上怎么做的,滯納金怎么做的?
賬上直接 借企業(yè)所得稅 貸銀行存款 沒有營(yíng)業(yè)外支出
那就把滯納金都交了企業(yè)所得稅了
那你不需要調(diào)的,你多交了所得稅。