您好,只調(diào)減一次,以后納稅調(diào)增

老師,去年的固定資產(chǎn)一次性扣除在季報預(yù)繳時沒有扣除,匯算清繳也沒申報,我想在下一年所得稅匯算清繳填寫固定資產(chǎn)一次性扣除調(diào)整,這樣可以嗎?
老師好,請問在4月所得稅匯算清繳的時候把固定資產(chǎn)一次性扣除了,現(xiàn)在每季度申報所得稅的時候需要調(diào)整嗎,還是到明年匯算清繳時再一次性調(diào)整呢
老師,稅法說固定資產(chǎn)可以一次性扣除了,那是在季度申報所得稅的時候一次性調(diào)整還是在匯算清繳的時候調(diào)呢?
老師,我司是高企,去年四季度,固定資產(chǎn)一次性扣除、加計扣除,這個在2022年匯算清繳時候,要調(diào)增,或者調(diào)減么?還是說把四季度的一樣的數(shù)據(jù)放在匯算清繳里?
老師,我司是高企,去年四季度,固定資產(chǎn)一次性扣除、加計扣除,這個是2022稅收優(yōu)惠,那么在現(xiàn)在進行2022年匯算清繳時候,要調(diào)增或者調(diào)減么?還是說把四季度的一樣的數(shù)據(jù)放在匯算清繳里,在明年匯算清繳里再調(diào)整?
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,我想請問下,第一個問題:我們一般納稅人,銷項稅額10萬,進項稅額是5萬!?。∧窃鲋刀愂遣皇且?萬??。?! 第二個問題是,每年這個退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
總分機構(gòu)實際,總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報表時,要合并填寫收入、成本、費用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計算利息時需要先減去己歸還剩余的欠款計算利息?還是按原借款金額計算利息,再用計算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過審計的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構(gòu)筑物,我定的是50年,機械設(shè)備20年?
就是說第一年匯算調(diào)減的就是前面4個季度調(diào)減的總額對吧
您好,不是,是賬面原值-會計計提折舊金額