同學(xué),你好 收入確認(rèn)2000 成本按照1000計入
某服裝企業(yè)(增值稅一般納稅人)用買一贈一的方式銷售本企業(yè)商品,規(guī)定以每套2000元(不含增值稅價,下同)購買西服的客戶可獲贈一條領(lǐng)帶,西服正常出廠價格每套2000元,領(lǐng)帶正常出廠價格每條200元,該服裝廠西服單位成本1200元/件,領(lǐng)帶單位成本100元/件。當(dāng)期該服裝企業(yè)銷售組合西服領(lǐng)帶100套,收入200000元。這個銷售金額按各項公允價值的比例分?jǐn)偞_認(rèn)各項的收入總額,那西服和領(lǐng)帶的銷售收入和成本分別怎么計算,做分錄?
1、某啤酒屋自制啤酒出售,本月售出0.45噸,共取得零售價款7 200元;出售外購瓶裝啤酒,取得零售價款52 000元。 要求:計算啤酒屋當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅。 2、某日化廠主要生產(chǎn)高檔化妝品,8月份期初庫存外購高檔化妝品的賬面價值為16萬元,期末庫存余額為2萬元。本月銷售高檔化妝品取得銷售額83萬元,稅金10.79萬元。按出廠價20萬元給非獨立核算門市部一批高檔化妝品,門市部本月售出一部分,零售收入為39.55萬元。日化廠將特制的成本為3萬元的高檔化妝品半成品發(fā)給本廠女職工。將高檔化妝品和護(hù)膚品組成套裝盒出售,取得含稅價122.04萬元。 要求:根據(jù)以上資料計算日化廠8月份應(yīng)繳納的消費稅。
某化工企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品?;瘖y品全國平均成本利潤率為5%。2021年檢查發(fā)現(xiàn)該公司2020年的部分業(yè)務(wù)如下:(1)10月10日,銷售一批成本為20000元的高檔化妝品給某單位,開具普通發(fā)票,取得收入45200元存入銀行。分錄如下:借:銀行存款45200;貸:其他應(yīng)付款45200。(2)11月1日,企業(yè)試制300套化妝品發(fā)給職工作福利,每套成本價100元,該化妝品無同類售價。分錄如下:借:應(yīng)付職工薪酬30000;貸:產(chǎn)成品-成套化妝品 30000.(3)11月12日,企業(yè)將銷售化妝品出租包裝物逾期的押金收入3390元沒收。會計分錄:借:其它應(yīng)付款-包裝物押金3390;貸:產(chǎn)品銷售費用3390。(不考慮附加稅) 要求:指導(dǎo)企業(yè)完成完整的調(diào)賬分錄。
1.芳雅化妝品廠為增值稅一般納稅人,5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(題目中化妝品均屬高檔化妝品;業(yè)務(wù)6中香水精為應(yīng)稅消費品):(1)采收方式銷售化妝品1500套,不含稅出廠價440元/套,開具增值稅專用發(fā)票,款項已通過銀行收訖。(2)將化妝品一批作為福利發(fā)給本廠職工,該批化妝品的不含稅售價為10000元,成本為5000元。(3)將化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品組成套裝銷售,每套不含稅售價300元,其中化妝品200元,護(hù)膚護(hù)發(fā)品100元,共銷售150套,款項通過銀行收訖。(4)銷售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項均已通過銀行收訖。(5)從國外購進(jìn)化妝品一批,關(guān)稅完稅價格為68000元,關(guān)稅34000元,款項均以銀行存款支付出材料成本50000元,支付加工費5250元(不含稅),香水精已收回,款項已付訖,甲企業(yè)無同類香水精銷售。香水精收回后用于連續(xù)生產(chǎn)化妝品。要求:做以上業(yè)務(wù)的會計分錄(謝謝老師?。?/p>
買價值2000元的西服贈送價值500元的化妝品一套,今日共賣出一套西裝,現(xiàn)金收款。西裝成本800,化妝品成本200,怎么做賬? 借:庫存現(xiàn)金2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)260 借:主營業(yè)務(wù)成本-西裝800 -化妝品100 貸:庫存商品-西裝800 -化妝品100
老師,我7月份開一張銷項發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報增值稅的時候,這個紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個公司法人,申報工資薪金有沒有什么風(fēng)險?需要注意什么?
老師,個體戶的印花稅怎么申報繳費
算可變現(xiàn)凈值時不減掉成本嗎
我們是農(nóng)機(jī)公司,現(xiàn)在要承包給其他農(nóng)機(jī)公司,但還保留獨立核算和原法人,這個涉及的財務(wù)問題有哪些呢?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,7月銷項稅額為736.39,因為剛營業(yè),有4萬多的進(jìn)項稅額,在勾選進(jìn)項稅額時,比銷項多一點就可以了是吧,不交增值稅就行,還有多的那部分怎么賬務(wù)處理?。磕軐懴沦~務(wù)處理分錄嗎
商貿(mào)行業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別多少
老師,您好!公司本應(yīng)在2022年時做這筆分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 500元,貸:其他應(yīng)付款500,剛才查到少做了,到現(xiàn)在來做這筆,正常會計分錄應(yīng)該怎么做?
老師您好/:coffee,我們是山東淄博的建筑公司,在河北承德市做工程,工程已結(jié)束,已經(jīng)給甲方開具發(fā)票了,這樣的話,什么時候在電子稅務(wù)局里反饋啊? 是不是在下個月,報稅完畢后啊?
財務(wù)主管手底下有個負(fù)責(zé)申報增值稅和所得稅的,作為主管,應(yīng)該怎么去審核申報的稅務(wù)對不對?