直接在本年紅沖收入就是
去年六月開(kāi)出一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票記了賬,實(shí)際當(dāng)月已作廢,導(dǎo)致賬上收入多了七千多,現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),那請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在需要怎么操作?
網(wǎng)上說(shuō)納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫(xiě) 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒(méi)做收入 沒(méi)開(kāi)發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開(kāi)了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說(shuō)是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報(bào)表 我就想是不是需要在2021年12月份申報(bào)表里的納稅調(diào)整欄填寫(xiě)收入正數(shù) 在2022年4月份申報(bào)表里納稅調(diào)整欄填寫(xiě)負(fù)數(shù) ?因?yàn)楫吘刮?022年四月份開(kāi)了發(fā)票 交了稅了
去年12月份做的資產(chǎn)增加,當(dāng)時(shí)沒(méi)注意原值錄錯(cuò)了。今天做增加的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上庫(kù)存商品余額不對(duì),才發(fā)現(xiàn)的原值錄入錯(cuò)誤。然后就在固定資產(chǎn)科目里原幣原值調(diào)整里把原值給調(diào)整了,然后.....現(xiàn)在下一步該怎么做呀
老師,2022年12月份開(kāi)了發(fā)票但是沒(méi)有確認(rèn)收入,然后我在2023年1月份確認(rèn)了收入,但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了分錄,應(yīng)該把這部分2022年沒(méi)有確認(rèn)的收入做以前年度損益調(diào)整,于是我就在3月份把一月份確認(rèn)的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在印花稅和水利建設(shè)基金的記稅依據(jù)是收入,但是我三月做了調(diào)整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報(bào)三月份的印花稅和水利建設(shè)基金的稅時(shí)依據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?
2022年8月份賬里收入比實(shí)際發(fā)票多記了360元,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎調(diào)整一下呢,增值稅沒(méi)有記錯(cuò)
一般納稅人開(kāi)專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開(kāi) 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請(qǐng)問(wèn)老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬(wàn)的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒(méi)有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬(wàn),我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開(kāi)了9萬(wàn),是不是就要9萬(wàn)的成本要
老師,無(wú)票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰(shuí)開(kāi)的 可能是開(kāi)錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊(cè) 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺(tái),收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請(qǐng)問(wèn)一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
影響所得稅嗎?
金額太小了,直接調(diào)整今年的收入
好的,知道了,謝謝老師
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