您好,通過營業(yè)外收支這個來調(diào)下就可以了
老師我增值稅計提跟實際申報表上交的相差0.02怎么辦呢,現(xiàn)在是第四季度了,等2021在紅沖嗎
老師,老師,去年一年賬上的增值稅銷項稅額比申報表中的銷項稅額少0.02元。調(diào)賬怎么調(diào)。借:營業(yè)外支出0.02貸:增值稅銷項稅額0.02元嗎?
老師我應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅賬上比保表少0.02 元,報表,增值稅是第一季度都報送了,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)0.02元
賬上未交增值稅比增值稅申報表多0.02,我應(yīng)該怎么做會計分錄調(diào)整,我已經(jīng)把待抵扣的進項稅重分類到其他流動資產(chǎn)。
老師,請問上個季度應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,上個季度報表已申報,現(xiàn)在我該怎么調(diào)賬?
企業(yè)員工給公司墊付代購的辦公用品,使用了優(yōu)惠卷,報銷時候是按照優(yōu)惠后的金額報銷?還是按照優(yōu)惠前的報銷?
9.5號做的新員工社保轉(zhuǎn)入,9.6號員工離職,能把他的社保轉(zhuǎn)入撤銷掉嗎?不交
老師,一臨時勞務(wù)工給我們做業(yè),知道做業(yè)總額,但現(xiàn)在還不能夠付款,現(xiàn)在他先預(yù)支部分款,請問可以給嗎?需要什么附件?寫什么單?借支單嗎
您好,建筑業(yè)差額征稅,在哪些情況下適用?
老師您好,我公司是提供技術(shù)服務(wù)的,合同總價10萬是優(yōu)惠后的總價格,但報價清單總價11萬,優(yōu)惠了1萬,合同約定開票付款分4次,那我開票時是不是要體現(xiàn)優(yōu)惠前的原價11/4=2.75開然并反應(yīng)每期折扣-0.25實際發(fā)票總價2.5這樣對嗎? 還是直接按實際價格10/4=2.5開票不反應(yīng)優(yōu)惠價格
路上,稅務(wù)師的財務(wù)與會計,在學(xué)習(xí)債務(wù)重組的時候,長期股權(quán)投資,在什么時候?qū)儆诮鹑谫Y產(chǎn),什么時候不屬于
生產(chǎn)型企業(yè)出口沒有退稅,那免抵的稅額需要交附加稅嗎
建筑行業(yè)的稅負率多少,所得稅
工程款30萬,其中14萬公戶轉(zhuǎn)公戶,當時用著著急剩余16萬也沒通過公戶,分三次以個人微信轉(zhuǎn)給了對方個人微信,這種情況怎么過賬,發(fā)票都沒開呢
買的二手車做哪個會計科目