你好,如果20年已經(jīng)結(jié)賬就21年調(diào)整
老師我增值稅計(jì)提跟實(shí)際申報(bào)表上交的相差0.02怎么辦呢,現(xiàn)在是第四季度了,等2021在紅沖嗎
老師,小規(guī)模當(dāng)時(shí)賬面上應(yīng)交稅金是跟發(fā)票上一樣的但是后面納稅申報(bào)繳納增值稅相差0.01怎么辦,繳納的比計(jì)提的少0.01,而且是2020年第四季度的。2021年扣款的怎么寫(xiě)分錄呢
老師,我們2021年第三季度交給別人報(bào)稅是零申報(bào)了,實(shí)際上是有收入的,現(xiàn)在去補(bǔ)報(bào)稅稅局不給,說(shuō)我們弄晚了,這可怎么辦啊
老師你好,我們酒店第一季的增值稅有無(wú)票收入,交稅的時(shí)候會(huì)計(jì)已經(jīng)按稅務(wù)報(bào)表的數(shù)上報(bào)了,現(xiàn)在我們的賬上與實(shí)際繳納相差0.13元,就是我們賬上還有0.13元未交,要怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?可以直接沖回多計(jì)提增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人二季度的時(shí)候紅沖了以前的1%的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)第二季度增值稅,系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)與實(shí)際開(kāi)票數(shù)據(jù)不符,未減去沖紅金額,怎么辦,申報(bào)表改怎么填寫(xiě)
公司開(kāi)的勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)費(fèi)包扣什么
企業(yè)所得稅匯算清繳是填寫(xiě)貸方還是借方
老師,我們是貨物代理公司。開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)是6%還是9%吖
老師,當(dāng)月要是沒(méi)發(fā)工資,是不是不應(yīng)該申報(bào)個(gè)稅
我是A企業(yè) 向銀行申請(qǐng)的信用證 然后支付給B企業(yè) B企業(yè)已收到現(xiàn)金 信用證上的受益人就是B企業(yè)。然后銀行詢(xún)證函的票據(jù)有這一項(xiàng)600萬(wàn) 應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
上班沒(méi)有事做,我要干啥,領(lǐng)導(dǎo)還在旁邊,我不知道做什么
郭老師,在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)您~
請(qǐng)問(wèn)電話(huà)費(fèi)發(fā)票抬頭是個(gè)人能報(bào)銷(xiāo)嗎?
您好老師,對(duì)方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了,我們已經(jīng)認(rèn)證了,她家自己紅沖了,也沒(méi)讓我們開(kāi)紅字發(fā)票確認(rèn)單,他們又開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,這樣對(duì)嗎?
老師,2024年5月16日購(gòu)買(mǎi)的冰柜,原值13700元,折舊按8年,截止到2025年6月,凈值是多少?
已經(jīng)結(jié)賬了,到時(shí)摘要我就寫(xiě)沖減多計(jì)提的增值稅0.02,這樣可以嗎
你好,可以的,完全正確