你好,你們實(shí)際交稅嗎,學(xué)員
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度賬上暫估了收入,申報(bào)系統(tǒng)是按實(shí)際開票收入申報(bào)的,這個(gè)該怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度賬上暫估了收入,申報(bào)系統(tǒng)是按實(shí)際開票收入申報(bào)的,這個(gè)該怎么辦
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度賬上暫估了收入,申報(bào)系統(tǒng)是按實(shí)際開票收入申報(bào)的,這個(gè)該怎么辦
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度賬上暫估了收入,申報(bào)系統(tǒng)是按實(shí)際開票收入申報(bào)的,這個(gè)該怎么辦
老師,我們2021年第三季度交給別人報(bào)稅是零申報(bào)了,實(shí)際上是有收入的,現(xiàn)在去補(bǔ)報(bào)稅稅局不給,說我們弄晚了,這可怎么辦啊
小規(guī)模季度30萬免稅,30萬包不包括稅額
老師您好,這張去年的發(fā)票還能用嗎
你好,甲方用我們單位的質(zhì)保金直接抵房子給我們下面的分包單位的包工頭,我們欠下面的包工頭的款還是正常支付,但是后期房款他直接轉(zhuǎn)入我們單位,這個(gè)則呢么賬務(wù)處理呢
老師,收到平臺(tái)服務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做賬呢
老師好,2017年,財(cái)務(wù)將一筆不是收入的款項(xiàng)計(jì)入了收入,同時(shí)掛了其他應(yīng)收款項(xiàng)目,后來在2019年有花銷,就把花的金額一方做支出,一方?jīng)_掛賬,但實(shí)際我們 即沒有收到銀行存款,也沒有發(fā)票對(duì)應(yīng)支出?,F(xiàn)在審計(jì)查出我們的往來有問題,請(qǐng)問老師,對(duì)于這種前期差錯(cuò),我們財(cái)務(wù)應(yīng)該如何處理比較穩(wěn)妥?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明,謝謝
對(duì)方一般納稅人,無論對(duì)公還是對(duì)私轉(zhuǎn)賬都應(yīng)該開專票吧?自己公司也是一般納稅人
7月份有一筆工程款,在10月份報(bào)稅時(shí)候,需要交印花稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問個(gè)體戶中標(biāo)了,但是中標(biāo)公司要求是性質(zhì)是公司,不是個(gè)體戶,請(qǐng)問個(gè)體戶除了注銷,還有什么辦法嗎可以接下這個(gè)投標(biāo)
生鮮配送行業(yè)袋裝的玉米粒 甜青豆這種 算凍品還是蔬菜還是方便食品 免稅還是9% 還有干辣椒 包心菜干 和紅豆綠豆 是免稅還是9%
老師感覺時(shí)間不夠用了,想問一下法律刑法內(nèi)容自己看講義不聽課可以理解嗎?
實(shí)際我們第三季度20 多萬,是可以不用交稅的,但是不給補(bǔ),現(xiàn)在并入第四季度加起來就超過扣45萬要交稅了
那你們給稅務(wù)局解釋一下就可以的,學(xué)員
稅局就是不給報(bào),說我們報(bào)晚了
那你們四季度合并一起報(bào),就是1-12月份合并稅局,這個(gè)沒影響的
這樣超過那個(gè)45萬免稅的政策了,要交些錢了
是的,稅務(wù)局現(xiàn)在肯定是覺得免稅不合理了,才不同意的