你好,你們實(shí)際交稅嗎,學(xué)員

老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度賬上暫估了收入,申報(bào)系統(tǒng)是按實(shí)際開票收入申報(bào)的,這個(gè)該怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度賬上暫估了收入,申報(bào)系統(tǒng)是按實(shí)際開票收入申報(bào)的,這個(gè)該怎么辦
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度賬上暫估了收入,申報(bào)系統(tǒng)是按實(shí)際開票收入申報(bào)的,這個(gè)該怎么辦
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度賬上暫估了收入,申報(bào)系統(tǒng)是按實(shí)際開票收入申報(bào)的,這個(gè)該怎么辦
老師,我們2021年第三季度交給別人報(bào)稅是零申報(bào)了,實(shí)際上是有收入的,現(xiàn)在去補(bǔ)報(bào)稅稅局不給,說(shuō)我們弄晚了,這可怎么辦啊
殘疾人就業(yè)保障金根據(jù)什么交,是必須要交的嗎
我想用增減資的方式避開稅務(wù)做變相股轉(zhuǎn),會(huì)不會(huì)引發(fā)稅務(wù)預(yù)警呢?如果資產(chǎn)負(fù)債表短期做負(fù),是不是也會(huì)引來(lái)稅務(wù)核查?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年年底沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,今年匯算清繳時(shí)繳納的所得稅金額結(jié)轉(zhuǎn)到今年的本年利潤(rùn)了,請(qǐng)問(wèn)這筆賬如何調(diào)賬呢?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何合理的把營(yíng)業(yè)收入取出來(lái)
小公司現(xiàn)在也必須要無(wú)紙化憑證嗎?
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)貨價(jià)為374384,利潤(rùn)率為3%,售價(jià)金額如何計(jì)算
公司采購(gòu)的米和包裝是單獨(dú)采購(gòu)的,供應(yīng)商開包裝費(fèi)發(fā)票是一起開的,但是后期的話又是每次采購(gòu)再攤銷在軟件里面的,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么入賬呢
銷售方弄丟了我們購(gòu)買方的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),可以用他們記賬聯(lián)的拍照版打印出來(lái)蓋個(gè)章給我們抵扣和入賬嗎
銷售方弄丟了我們購(gòu)買方的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),可以用他們記賬聯(lián)的拍照版打印出來(lái)蓋個(gè)章給我們抵扣和入賬嗎
亞馬遜跨境電商電商,10月開始報(bào)關(guān),走9810模式,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和出口發(fā)票都開好了,這是首單,還沒(méi)有做退稅,10月財(cái)務(wù)要怎么做賬。


實(shí)際我們第三季度20 多萬(wàn),是可以不用交稅的,但是不給補(bǔ),現(xiàn)在并入第四季度加起來(lái)就超過(guò)扣45萬(wàn)要交稅了
那你們給稅務(wù)局解釋一下就可以的,學(xué)員
稅局就是不給報(bào),說(shuō)我們報(bào)晚了
那你們四季度合并一起報(bào),就是1-12月份合并稅局,這個(gè)沒(méi)影響的
這樣超過(guò)那個(gè)45萬(wàn)免稅的政策了,要交些錢了
是的,稅務(wù)局現(xiàn)在肯定是覺(jué)得免稅不合理了,才不同意的