同學(xué)你好 銷售成本率還是進(jìn)價成本率
就是我們進(jìn)貨的含稅價是1.71,運(yùn)費(fèi)0.05,咱們給客戶開票,六個月賬期,還要考慮給承兌,利潤考慮在15%,貼現(xiàn)率半年為5.4,那么我的賣價應(yīng)該是多少啊
老師,我核算油的利潤,每次進(jìn)貨單價不同,銷售的單價也不同,如果我不做明細(xì)帳,只是做總帳勸利潤,明細(xì)的利潤,和總的利潤算下來是一樣的吧,總的就是,進(jìn)貨一共花了10萬,賣了多少7萬收入就是3萬,也不說進(jìn)這一批,掙多少看,進(jìn)下一期掙多少,他倆結(jié)果一樣吧?
老師根據(jù)這表上的成本率,我們進(jìn)來1000元含稅的貨,把費(fèi)用加進(jìn)去保本售價是多少,想把利潤做到1.5又是多少能賣
老師:我想問一下,我進(jìn)價90,賣130。利潤率是多少?不考慮稅
我想教一下。進(jìn)價100不含稅。賣出含稅140。請問我的利潤是多少。減去稅金就好。其他不考慮
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進(jìn)項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費(fèi)上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
同學(xué)你好 是銷售利潤率還是成本利潤率
銷售利潤率
同學(xué)你好 這個是130-90然后再除以130
也是老板問的,他說這個利潤點(diǎn)是多少,我也是這樣算的
我擔(dān)心我錯了
就是這樣計算的哦
謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝