借銀行房款,貸其他應付款, 借財務費用,貸銀行存款。
請問我們公司收到另外一家公司75萬塊錢,銀行單據(jù)上面?zhèn)渥⒌氖墙杩?,但其實這75萬是轉給法人的錢,由于法人當時情況特殊沒辦法轉到她賬戶上,就轉到了公司,然后說用這筆錢以公司的名義買了輛車,但實際上車是法人的,但是現(xiàn)在我們公司要注銷,賬面上有一筆75萬的其他應付款、還有幾萬的留底稅金和六十幾萬的車不知道要怎么處理。
公司注銷,銀行銷戶,賬上只有50了,柜員說除了利息,結算下來還倒差銀行40。然后現(xiàn)金轉了筆進去補扣管理費。那轉轉進銀行的這幾十塊錢無法報銷了可以做這個分錄嗎?還是說有哪種更好的處理辦法 收錢-借:銀行 -貸:其他應付款 銷賬 借-其他應付款 貸-未分配利潤
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準備從公賬上轉賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了,然后呢,反正因為跑業(yè)務,然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務招待費,他是用自己的微信的錢轉賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費用業(yè)務招待費貸其他應付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報銷單,嗯,再附上一張報銷單,然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
公司要注銷,現(xiàn)在就其他應付款-法人還欠4萬,但是賬上總金額只有1.7萬,利潤是-2.3萬,我想問一下應該怎么清理往來啊? 1.有5個銀行對公戶,注銷的話還得付年費,所以得留一點錢,那賬上怎么處理啊,如果其他應付款只能沖1.7以下的話,利潤就是正了,那還得補所得稅? 2.剩下的錢等注銷完之后轉給股東,那還有個稅問題嗎?
老師好,一般納稅人開票金額一樣,差額普票和差額專票稅額一樣,稅款一樣嗎?
我是一個個體戶 ,8月份之前是個人買的一個挖土機幫人干活,現(xiàn)在工程老板需要開票沒有辦法 9月份成立一個個體戶 ,請問下我這個挖土機可以把固定資產(chǎn)投進去如何做賬,需要合同嗎
小規(guī)模納稅人企業(yè),銷售收入開的發(fā)票都是3%的專票,現(xiàn)在申報增值稅和附加的時候,主表里邊本期免稅額里邊為零,是不是開專票就享受不了到2027年減按1%的政策
固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)什么時候開始計提折舊
誰有權利查賬年度報告真實性
老師,我們公司是籌建期,辦公樓跟生產(chǎn)車間一起建,水電安裝以及污水處理、消防、排水這些費用是單獨建賬還是分攤到辦公樓和生產(chǎn)車間呢?
我們公司作為新股東入股一個公司,公司占股20%,除了付的實收資本外,多付的錢,怎么交稅
你好老師,公司付給員工的工傷款做什么科目?
幫我看一下這三個五月份余額合計和總分類賬五月份余額怎么對不上?
個體和公司有什么區(qū)別。那個稅費低
可是這樣其他應付款沒銷啊
借其他應付款,貸營業(yè)外收入。
嚴格意義上這個存進銀行的錢不能算營業(yè)外收入,要計入費用。要進入未分配利潤和股東清算的
你好,那你們單位還需要支付這個其他應付款嗎?你能支付了嗎?不支付的話,欠款不支付的轉到營業(yè)外收入里面去,這個是規(guī)定。
雖然結轉到了營業(yè)外收入,但是你所得稅不一定多交,你還有一個財務費用不是嗎?
要支付。只是公司現(xiàn)金和銀行存款賬面已經(jīng)沒有余額了會以其他方式報銷
那你就先掛賬,你用什么支付的,借其他應付款貸支付方式就是了。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。