同學(xué)你好 對(duì)的 不太合適 要細(xì)分
老師,就是我們是煙酒企業(yè)的小規(guī)模,然后就比如說(shuō)我們現(xiàn)在從各個(gè)經(jīng)銷商那邊進(jìn)了一些貨回來(lái),然后有一些客戶,是給我們開(kāi)了票,有一些客戶是沒(méi)有給我們開(kāi)票,然后有些客戶給我們開(kāi)的票,然后我們?cè)阡N售的時(shí)候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個(gè)怎么做賬啊?還有就是不需要票的,這些人都是打在公司個(gè)人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會(huì)比較安全一點(diǎn)。
老師:剛進(jìn)一家小單位用暢捷通T1做進(jìn)銷存,前面7個(gè)月沒(méi)財(cái)務(wù),庫(kù)存很亂。是這樣的情況:公司用工廠的無(wú)人銷貨機(jī)與外面釆購(gòu)的幾種產(chǎn)品給到幾個(gè)代理商,由代理商分到170余家酒店房間讓顧客掃碼支付。老板娘叫我7.31號(hào)止用表格統(tǒng)計(jì)出來(lái),8月的要入系統(tǒng)。另一個(gè)老板給了我8.11號(hào)所有銷售到酒店的手工單要我先統(tǒng)計(jì)。我7.31號(hào)止與8.11號(hào)止分別做了表格統(tǒng)計(jì)。開(kāi)始沒(méi)期初數(shù),老板娘叫我8.1號(hào)到7號(hào)以零售服務(wù)平臺(tái)的銷售數(shù)量為依據(jù),入釆購(gòu)單,入調(diào)拔單,再出銷售單,一進(jìn)一出余額為0. 那么我 8.11后公司倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品庫(kù)存與酒店庫(kù)存分別是多少???頭暈,轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去,170多家酒店的每家?guī)齑婧凸緜}(cāng)庫(kù)庫(kù)存怎么算?請(qǐng)老師給我一個(gè)簡(jiǎn)單正確的算法,明天上班要用,特急求老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一家小規(guī)模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有要發(fā)票,就沒(méi)有庫(kù)存商品入賬,那么 1、到稅務(wù)局代開(kāi)銷售發(fā)票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,這樣做對(duì)的嘛? 2、現(xiàn)在申請(qǐng)了專票和普票,以后就自己開(kāi)具發(fā)票,可是依然沒(méi)有庫(kù)存,自己開(kāi)出去是必須要開(kāi)明細(xì)嗎,還是可以就開(kāi)一個(gè)五金銷售,沒(méi)有庫(kù)存,這樣開(kāi)票有沒(méi)有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開(kāi)嗎?
老師,我們是一家代賬公司,手上有一家小規(guī)模商貿(mào)公司主營(yíng),煙酒銷售。前期會(huì)計(jì)做賬,庫(kù)存商品只是分了酒水和煙草,并沒(méi)有詳細(xì)到某種酒某種煙,這樣做是不是不合適?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我剛?cè)肼毩艘患疑藤Q(mào)公司,這家公司的賬以前是代理記賬公司做的,沒(méi)有設(shè)置庫(kù)存商品科目,他們以前收到進(jìn)項(xiàng)票的庫(kù)存商品直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在2025開(kāi)始我要建庫(kù)存商品,但我也不知道以前剩余那些庫(kù)存商品沒(méi)開(kāi)出去,老板也不知道,那2025年一月建庫(kù)存商品開(kāi)始,是不是開(kāi)票后沒(méi)有庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)的就不結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,有的庫(kù)存商品的就結(jié)轉(zhuǎn),慢慢的自己整理個(gè)進(jìn)銷存表格,這種操作對(duì)不
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問(wèn)申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開(kāi)具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開(kāi)具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開(kāi)具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開(kāi)了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬(wàn)元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對(duì)嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個(gè)對(duì)了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購(gòu)貨付訂金600欠1000 ,某B人購(gòu)貨700元沖某A人貨款,某C人購(gòu)貨280沖某A人貨款 這個(gè)是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動(dòng),充值299卡,這個(gè)季度每次來(lái)就免門票,每次門票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了,該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個(gè)門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開(kāi)了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來(lái)做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開(kāi)了發(fā)票之后,后面會(huì)有一個(gè)交付,這個(gè)是個(gè)什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問(wèn)在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開(kāi)六個(gè)點(diǎn)票,讓開(kāi)九個(gè)點(diǎn)票,說(shuō)差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,那現(xiàn)在我接手了,應(yīng)該對(duì)賬怎么處理一下呢?庫(kù)存可能都對(duì)不上,而且對(duì)方就不太想提供真實(shí)的收入。
同學(xué)你好 按照明細(xì)核對(duì)就可以 庫(kù)存商品直接細(xì)分到每個(gè)產(chǎn)品
是需要盤庫(kù),把每一樣商品盤點(diǎn)清楚?那之前的庫(kù)存怎么消呢?借:庫(kù)存商品(現(xiàn)在)貸:庫(kù)存商品(以前)
不是 直接借庫(kù)存商品明細(xì)科目貸庫(kù)存商品(之前的科目)
老師,您好,您是說(shuō)不需要重新盤庫(kù)嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)需要重新盤庫(kù) 我是說(shuō)你的分錄不太合適 新的科目直接設(shè)置明細(xì)科目
明白了,老師,那我月末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的時(shí)候,就對(duì)應(yīng)銷售數(shù)量,一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存?
老師,另外問(wèn)一下,公司要注銷了,和客戶那邊對(duì)賬,發(fā)現(xiàn)之前開(kāi)的一張專票,當(dāng)時(shí)客戶弄丟了,沒(méi)有入賬,讓我們沖紅,因?yàn)槭詹换卦?,就一直沒(méi)有沖紅,等于多開(kāi)了這張,導(dǎo)致這筆應(yīng)收到現(xiàn)在還掛著,怎么解決比較好呢?我們公司目前停止經(jīng)營(yíng)了,也無(wú)法再?zèng)_紅,沖紅的話會(huì)形成負(fù)數(shù)。
對(duì)的 對(duì)應(yīng)一筆一筆的結(jié)轉(zhuǎn) 2.只要注銷之前你們協(xié)商好了就可以沖回 這個(gè)不是必須要收回原票的
老師。如果我現(xiàn)在沖紅,會(huì)造成申報(bào)收入為負(fù)數(shù),增值稅也牽扯退稅,有沒(méi)有什么更合適的方法呢?
同學(xué)你好 那就協(xié)商不紅沖
不沖紅的話,這筆應(yīng)收就掛在賬上了。因?yàn)槭嵌嚅_(kāi)的,人家肯定不付款的。
同學(xué)你好 那你只能紅沖了
老師 這個(gè)能轉(zhuǎn)壞賬或者營(yíng)業(yè)外支出不?
同學(xué)你好 這個(gè)也可以的哦
那我這個(gè)可以稅前扣除嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)不可以 要調(diào)增
為啥呢,老師
因?yàn)槭欠钦5呐?