你好,電子稅務(wù)局里面就可以當(dāng)這個(gè)不需要稅務(wù)UK就是跟你申報(bào)增值稅是一個(gè)系統(tǒng)
老師,增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)里有個(gè)成品油消費(fèi)稅管理模塊,什么企業(yè)需要在這模塊勾選啊操作呢
請(qǐng)問河南省企業(yè)登記全程電子化平臺(tái),這個(gè)變更經(jīng)營范圍跟住所,股東會(huì)決議法人怎么在電子平臺(tái)簽字呢?最后都需要上傳什么材料?
收到專用發(fā)票 發(fā)票稅額不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)分錄怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)操作需要在發(fā)票認(rèn)證管理平臺(tái)上操作嗎
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面的發(fā)票入賬每個(gè)月都要弄嗎?什么情況下需要操作這個(gè)
外貿(mào)企業(yè)退稅在哪里操作,需要登錄什么平臺(tái)嗎,登陸這個(gè)平臺(tái)需要什么uk 嗎
請(qǐng)問:租賃付款額,租賃負(fù)債,使用權(quán)資產(chǎn),這三個(gè)意思不一樣嗎,
請(qǐng)問:甲企業(yè)銷售兩批貨,交付第一批,第二批一個(gè)月后交貨,兩批貨交齊一塊付錢,交付第一批時(shí)怎么做賬、
有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財(cái)務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報(bào)的過程中要注意哪些問題?申報(bào)結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個(gè)所得稅平時(shí)應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個(gè)或以上的案例?
綠化公司購進(jìn)苗木時(shí)是免稅,再銷售時(shí)能開免稅?
老師你好!年度增值稅報(bào)表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對(duì)嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價(jià)值單價(jià),因?yàn)?月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個(gè)加工費(fèi)。這辦好呢,我直接用財(cái)務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財(cái)務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個(gè)答案里面說自然人平均每個(gè)月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個(gè)人出租個(gè)人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個(gè)1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
出口退稅企業(yè)登錄電子稅務(wù)局,選擇我要辦稅頁面中的出口退稅管理。 2 /6 打開出口退稅管理頁面,選擇出口退稅申報(bào)。 3 /6 打開出口退稅申報(bào)頁面,選擇出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào),點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的在線申報(bào)。 4 /6 打開在線申報(bào)頁面,在導(dǎo)航欄選擇明細(xì)數(shù)據(jù)采集,在線填寫出口明細(xì)申報(bào)表和進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表。 5 /6 在導(dǎo)航欄選擇退稅申報(bào),先做數(shù)據(jù)自檢,自檢成功后,點(diǎn)擊正式申報(bào)。 6 /6 在導(dǎo)航欄選擇申報(bào)結(jié)果查詢,具體查看出口退稅的審核結(jié)果
謝謝老師太詳細(xì)了,我試著操作一下
可以的,可以試一下的。
那我需要準(zhǔn)備什么資料來去操作退稅
增值稅你申報(bào)了嗎?首先得申報(bào)了增值稅,如果你是一二等級(jí)的,只要申報(bào)了增值稅,不用稽核都可以。
我現(xiàn)在還沒申報(bào)任何稅種,增值稅是要把這一單的收入全部報(bào)上是嗎?包括還未收到的款是嗎?比如我這一單是1w美金,只收了5000美金,剩下的是不是也要申報(bào)增值稅收入,而不是等到全收齊了在申報(bào)增值稅
好,你賬上怎么做的,你怎么申報(bào),你看一下你賬上做了收入沒有。
而且你出口退稅,你得選擇退稅,勾選你上一個(gè)月選擇了嗎?上個(gè)月選擇了你才能申報(bào),沒有選擇的話沒法申。
勾選什么地方?上個(gè)月我就正常申報(bào)的增值稅,其他地方?jīng)]動(dòng)。
你好,退稅勾選在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面。
那我這個(gè)申報(bào)期就沒法退稅了是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
我想請(qǐng)教一下老師,就是我接了訂單之后,什么情況下就滿足退稅操作了,就是說我什么時(shí)候可以去操作這個(gè)退稅事宜、問題2:我什么時(shí)候能夠確認(rèn)收入,
你好,只要你報(bào)關(guān)了,你開了發(fā)票就可以確認(rèn)收入,你收到的進(jìn)項(xiàng),你選擇了出口退稅,次月申報(bào)了增值稅 就可以去申請(qǐng)出口退稅 根據(jù)開發(fā)票或者是不開發(fā)票,根據(jù)你報(bào)關(guān)時(shí)間
問題1:我收到了進(jìn)項(xiàng)票,就可以選擇出口退稅,然后下個(gè)申報(bào)期就可以操作退稅了是嗎?問題2:我報(bào)關(guān)了,必須要開發(fā)票給對(duì)方嗎,我看這家公司沒開過發(fā)票,這是正常的嗎?還是說報(bào)關(guān)了即使不開銷售發(fā)票也可以確認(rèn)收入
第一個(gè)不是的,你得選擇退稅勾選之后,你得申報(bào)了退稅勾選,退稅勾選是當(dāng)月勾選,次月才能申報(bào),它和抵扣勾選不一樣。
第二個(gè)你問你稅務(wù)局出口必須開發(fā)票吧,這個(gè)基本上沒有規(guī)定的。如果沒有規(guī)定的話,你開不開發(fā)票都可以的。
老師你好有以下幾個(gè)疑問:1.信用等級(jí)只能查到去年的,等級(jí)M,今年沒有結(jié)果。2.我現(xiàn)在這一單已經(jīng)報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單時(shí)間是20230502吧,是報(bào)關(guān)單上這個(gè)申報(bào)日期吧,(怎么出口日期是空的呢?報(bào)關(guān)單位可以不是發(fā)貨人本單位嗎)3.生產(chǎn)廠家的增值稅專票發(fā)票5.15號(hào)才能給到我單位,我5月份收到了代理運(yùn)費(fèi)的普通發(fā)票4.銀行公戶5月份收到外國客戶的全款,也付了生產(chǎn)廠家全款貨款5.通過以上的信息,老師是不是我這個(gè)申報(bào)期不用確認(rèn)收入,也不用退稅操作呢,因?yàn)槲冶容^迷茫,我換一個(gè)問法,我這個(gè)申報(bào)期需要做什么呢,(4月份銀行無流水)
這里的是退稅等級(jí),不是你的信用等級(jí)。
出口日期填寫你報(bào)關(guān)單上面的 不可以
這個(gè)申報(bào)期做不了
退稅等級(jí)從哪里查看,收到的普通發(fā)票怎么做賬,我這個(gè)申報(bào)期可以去操作你說的勾選嗎?不是說這個(gè)月勾選下個(gè)月才能操作退稅嗎?我沒有提問機(jī)會(huì)了,老師說的詳細(xì)點(diǎn)謝謝
電子稅務(wù)局直接查詢,步驟如下:登錄電子稅務(wù)局-我要查詢-出口退稅信息查詢, 點(diǎn)擊企業(yè)備案信息查詢-擴(kuò)展信息,找到擴(kuò)展類型代碼“FLGLCD”、有效期起為2022-**-**、有效期止為“2100-12-31”的這一條數(shù)據(jù),這條為企業(yè)目前最新的分類管理類別,
對(duì)外貿(mào)企業(yè)而言,出口企業(yè)管理類別一、二類企業(yè),發(fā)票退稅勾選后幾天內(nèi)就會(huì)有認(rèn)證信息,三、四類企業(yè)發(fā)票勾選后一般2個(gè)月左右有相符信息。一類、二類企業(yè)發(fā)票有認(rèn)證信息(查看發(fā)票狀態(tài)顯示“已認(rèn)證/未稽核”)就可以申報(bào)退稅,三類、四類企業(yè)有相符信息(查看發(fā)票狀態(tài)顯示“已認(rèn)證/已稽核”,實(shí)務(wù)中以自檢結(jié)果為準(zhǔn))才可以申報(bào),