你好,可以的,操作上是可以操作的了。
銷售發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了,那我還能作廢或紅沖嗎?
如果已開發(fā)票抵扣掉了,對方有作廢了或者紅沖的,實務(wù)如何處理
老師,收到發(fā)票,抵扣了,對方還能作廢或者紅沖嗎
老師,您好!請問發(fā)票已抵扣,還能不能沖紅或者作廢
請問,對方作廢發(fā)票我方還能抵扣嘛?或我方抵扣了對方還能作廢嗎?
給客戶維修打印機發(fā)票是打印機配件,入賬是入業(yè)務(wù)費還是維修費
債券每期付息應(yīng)該也是用應(yīng)付債券-應(yīng)計利息對吧,這不是已經(jīng)變化了嗎?為什么還好多都是應(yīng)付利息?
老師,注冊會計師事務(wù)所給我們出具的審計報表,我們公司因為利潤表中的所得稅費用科目記錯到本年利潤中導致所得稅費用為0,想更改要求重新出具近三年的,這種情況事務(wù)所應(yīng)該給我們出去么?
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報收入嗎,我們24年度申報的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項在做分錄時不是壞賬準備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準備 借:壞帳準備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請問說銷管財三大費用期末沒有余額,但是當月月底計提當月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
我不給她開信息表,對方也能紅沖嗎
你好實際上他可以自己開信息表的。
嗯嗯,就是我認證了他自己也能開信息表對嗎
是的,開是肯定可以開的出來的。
嗯嗯,那這樣的話,我都認證了抵扣了進賬,他卻紅沖了,那抵扣的進賬我也不知道,這怎么辦
你好,現(xiàn)在的話,如果紅沖了,你在勾選的時候,系統(tǒng)就會提示你的。
哦哦,以前不提示嗎,
你好,以前確實不提示,以前等你知道的時候,都是稅務(wù)局通知你的。
嗯嗯,那如果我先認證的,對方還能紅沖不
你好可以的,剛剛說了,還是可以充的。
那這種情況下,我抵扣的進賬怎么辦,我也不知道他又紅沖了
你好,說了呀,現(xiàn)在的系統(tǒng)會提示你呀。
現(xiàn)在是我已經(jīng)認證,他后紅沖的,這種情況下,在哪提示我,
你好,也是在那個勾選系統(tǒng)里面的。
哦哦,那這種情況下。我已經(jīng)抵扣了進賬。這個下月再轉(zhuǎn)出嗎,還是稅局就讓補稅?
你好,是的,這個一般就在下個月轉(zhuǎn)出就好了。
謝謝老師耐心解答
你好,不用客氣的了。