你好,是個(gè)人把錢交到單位,然后單位交到社保局,是這樣嗎?
老師好,請問在發(fā)放工資的時(shí)候是把代扣代繳的個(gè)人部分放到其他應(yīng)收款一社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人繳納部分) 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸 銀行存款 這樣銀行存款不就少付了嗎
老師您好,我們單位當(dāng)月發(fā)工資,繳納社保,會(huì)計(jì)分錄您看對(duì)?發(fā)工資時(shí),借 管理費(fèi)用-工資 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人代扣社保 貸銀行存款 繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn),借其他應(yīng)付款-社保費(fèi)用 貸銀行存款
老師,員工個(gè)人保險(xiǎn)的賬務(wù)處理:1.付保險(xiǎn)時(shí):借:其他應(yīng)付款–個(gè)人部分2400 貸:銀行存款2400;(因員工保險(xiǎn)基數(shù)提高,要補(bǔ)收個(gè)人部分)2.現(xiàn)在提前幫員工墊付,員工個(gè)人部分不再繳錢給公司,直接扣除在下個(gè)月工資表扣款項(xiàng)目中扣除差額部分。這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
老師:我繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分,借:其他應(yīng)收賬款一社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬一工資,貸:其他應(yīng)付款一員工個(gè)人社保個(gè)人負(fù)擔(dān),貸:銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收-社保個(gè)人部
老師你好,扣除個(gè)人保險(xiǎn) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款,1月扣除個(gè)人保險(xiǎn)1000,繳納個(gè)人保險(xiǎn)1500,因?yàn)橛腥税茨昀U納社保,1月結(jié)賬時(shí),其他應(yīng)付款里面不夠了,這個(gè)怎么辦?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
是的,有人按年繳納到單位,單位先墊付的
單位先墊付時(shí)借銀行存款貸,其他應(yīng)收款。然后收回來的時(shí)候是借銀行存款貸,其他應(yīng)收款。