你好 ;? ? ? 1000元的返利? 會開票給你嗎?? 這個退貨 是? ?次月才會退; 那你之前是? 當月做了10000的收入科目? 的嗎?? ?
老師,商貿(mào)公司,比如只賣一款酒,不含稅銷貨150萬,不含稅進貨100萬,客戶招待費10萬(供應商報銷,下次貨物開票按業(yè)務招待費的金額做返利折扣),然后下次進貨供應商開票按返利折扣10萬元。本次賬面上毛利率是(150萬-100萬)/150萬=33.33%,下次如果也是這么銷售和進貨,賬面毛利率是(150萬-90萬)/150萬=40%對吧?本質上,給股東的表格,銷售毛利率是按不減去返利后的毛利率,也就是當成沒有招待費沒有返利,對吧?不知道這樣理解正確與否。
老師們 想請教一下 就是我們的書在當當 京東賣 比如這月當當銷10000元 次月對賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點 成本是一本書10元 這分錄該怎么寫呢要金額的
老師們 想請教一下 就是我們的書在當當 京東賣 比如這月當當銷10000元 次月對賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點 成本是一本書10元 這分錄該怎么寫呢要金額的
老師們 想請教一下 就是我們的書在當當 京東銷售 比如這月當當銷10000元 次月對賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點且返點對方不開票 沖對方要付給我們的銷售金額 成本是一本書100元 這分錄該怎么寫呢 麻煩老師每部分錄都寫上 且分錄后要有金額
老師您好,我想請問下,下面這個題調整后的凈利潤怎么算哈? 比如甲在2020年1月1日用銀行存款7500萬元買了乙40%的股份,且乙當日可辨認資產(chǎn)20000萬元(賬面價值19000,一項固定資產(chǎn)評估增值所導致,年限5,直線法提折舊) 2020年6月30日,甲將成本800萬元的商品以1000萬元出售給乙,乙取得后作為存貨處理,當年對外銷售30%,當年凈利潤3340萬元 我的答案=3340-1000/5*0.75=3190 書上答案=3340—1000/5—200*0.7=3000 哪種對哈?
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
返利開票不會給我 要次月對賬的時候沖掉 我不知道怎么做賬 我沒有思路
你好1;? ?那你做;? 借應收賬款10000 貸收入; 銷項稅 ;? ?借 主營業(yè)務收入 ; 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款1000 ;? ?借 銀行存款? ?8000;銷售費用? 1000 貸應收賬款? 9000??