同學(xué)你好 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 退貨 借庫存商品 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

老師,商貿(mào)公司,比如只賣一款酒,不含稅銷貨150萬,不含稅進(jìn)貨100萬,客戶招待費(fèi)10萬(供應(yīng)商報(bào)銷,下次貨物開票按業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額做返利折扣),然后下次進(jìn)貨供應(yīng)商開票按返利折扣10萬元。本次賬面上毛利率是(150萬-100萬)/150萬=33.33%,下次如果也是這么銷售和進(jìn)貨,賬面毛利率是(150萬-90萬)/150萬=40%對(duì)吧?本質(zhì)上,給股東的表格,銷售毛利率是按不減去返利后的毛利率,也就是當(dāng)成沒有招待費(fèi)沒有返利,對(duì)吧?不知道這樣理解正確與否。
老師們 想請(qǐng)教一下 就是我們的書在當(dāng)當(dāng) 京東賣 比如這月當(dāng)當(dāng)銷10000元 次月對(duì)賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點(diǎn) 成本是一本書10元 這分錄該怎么寫呢要金額的
老師們 想請(qǐng)教一下 就是我們的書在當(dāng)當(dāng) 京東賣 比如這月當(dāng)當(dāng)銷10000元 次月對(duì)賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點(diǎn) 成本是一本書10元 這分錄該怎么寫呢要金額的
老師們 想請(qǐng)教一下 就是我們的書在當(dāng)當(dāng) 京東銷售 比如這月當(dāng)當(dāng)銷10000元 次月對(duì)賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點(diǎn)且返點(diǎn)對(duì)方不開票 沖對(duì)方要付給我們的銷售金額 成本是一本書100元 這分錄該怎么寫呢 麻煩老師每部分錄都寫上 且分錄后要有金額
老師您好,我想請(qǐng)問下,下面這個(gè)題調(diào)整后的凈利潤(rùn)怎么算哈? 比如甲在2020年1月1日用銀行存款7500萬元買了乙40%的股份,且乙當(dāng)日可辨認(rèn)資產(chǎn)20000萬元(賬面價(jià)值19000,一項(xiàng)固定資產(chǎn)評(píng)估增值所導(dǎo)致,年限5,直線法提折舊) 2020年6月30日,甲將成本800萬元的商品以1000萬元出售給乙,乙取得后作為存貨處理,當(dāng)年對(duì)外銷售30%,當(dāng)年凈利潤(rùn)3340萬元 我的答案=3340-1000/5*0.75=3190 書上答案=3340—1000/5—200*0.7=3000 哪種對(duì)哈?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


謝謝 ,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝