是的,需要減掉2個(gè)月的哈
固定資產(chǎn)多計(jì)提了2021年的折舊,在2022年才發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了折舊,在2022.3月賬上沖減多計(jì)提的折舊并做固定資產(chǎn)清理,那在做21年年度報(bào)表審計(jì)的時(shí)候,這個(gè)多計(jì)提的折舊要給它調(diào)整嗎?還是不用,直接按21年的報(bào)表數(shù)來(lái)做
請(qǐng)問老師,21年的折舊多計(jì)提了500,那么22年怎么調(diào)整分錄?22年的匯算清繳用調(diào)整以前年度損益嗎
老師21年買的車在22年匯算清繳時(shí)候享受了一次性扣除,那22年每月還需要計(jì)提折舊嗎?還需要在每月的季報(bào)以及年報(bào)中填寫固定資產(chǎn)折舊的表嗎
你好老師 小規(guī)模企業(yè)21年固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了2個(gè)月調(diào)整到22年了 22年匯算清繳時(shí)減掉21年多計(jì)提的折舊嗎?
21年應(yīng)記入累計(jì)折舊科目錯(cuò)記入固定資產(chǎn),22年借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),問題1:這樣記賬對(duì)22年匯算清繳有什么影響?問題2:匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)的累計(jì)折舊數(shù)超過了原值,也就是說(shuō)對(duì)計(jì)提了折舊,怎么處理?
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師 已經(jīng)計(jì)提完的折舊還在繼續(xù)使用匯算清繳的時(shí)候不用管它是嗎??jī)魵堉挡挥霉軉幔?
匯算請(qǐng)假時(shí)如實(shí)填數(shù)字就是了,不用管凈殘值