你好1;? ? ?借以前年度損益調(diào)整- 稅金及附加 貸以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用? ?
請(qǐng)問(wèn)上年的計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加的印花稅怎么調(diào)整到管理費(fèi)用里
老師,2020年計(jì)提印花稅借:稅金及附加70000 貸:應(yīng)交稅金—印花稅70000, 今年3月實(shí)際繳納印花稅40000,去年計(jì)提多了30000元,那我用以前年度損益調(diào)整科目具體怎么做賬在本月
老師,請(qǐng)問(wèn)下,印花稅之前做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整到稅金及附加里。想問(wèn)下之前都結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么還要調(diào)?
小規(guī)模納稅人2022年四季度計(jì)提的印花稅2023年申報(bào)時(shí)不需要繳納了,金額3200元,請(qǐng)問(wèn)可不可以不調(diào)以前年度損益直接做:借:應(yīng)交稅費(fèi) /印花稅 借:稅金及附加(紅字)
2022年及以前年度的印花稅都計(jì)入了管理費(fèi)用-印花稅,現(xiàn)在需要調(diào)整至“稅金及附加”科目中,請(qǐng)問(wèn)怎么進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整呢?
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款6.2萬(wàn)。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計(jì)成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn)。我單位是金蝶軟件,利潤(rùn)分配自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎
請(qǐng)問(wèn):這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒(méi)有員工離開(kāi),答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬(wàn)元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專(zhuān)用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問(wèn)他發(fā)票他們一般給客戶是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問(wèn)的話是不是顯得不專(zhuān)業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開(kāi)票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬(wàn)元,而選擇了成本價(jià)350萬(wàn)元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
一定要加以前年度損益調(diào)整嗎?
不可以直接-借:稅金及附加 貸:管理費(fèi)用嗎?
你好; 對(duì)的; 跨年了 必須要用的??
那我2023年還有十幾塊錢(qián)需要調(diào)整的印花稅,這個(gè)不需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整了吧?
你好1;? ? 這個(gè)可以不用;直接做? ?