收打款認(rèn)證的收入,是0.01這樣的收入?
想問(wèn)下老師出售二手車(chē)和個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還 這兩種是需要繳納增值稅的 但是需要在賬上確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 如果不確認(rèn) 那增值稅申報(bào)表和賬上、利潤(rùn)表的收入就不一樣了 想問(wèn)下老師實(shí)務(wù)上會(huì)怎么做比較好呢謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)其他業(yè)務(wù)收入是否要交增值稅?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)賣(mài)樣品的收入是不是也要正常交納增值稅,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)其他業(yè)務(wù)收入,比如收打款認(rèn)證的收入,也要交增值稅么,謝謝
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師洗浴中心收入有預(yù)收款,預(yù)收款做時(shí)有增值稅產(chǎn)生,假如季度確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)超30萬(wàn),假如就是29萬(wàn),但預(yù)收賬款時(shí)也確認(rèn)了增值稅,那這增值稅繳納還是都營(yíng)業(yè)外收入呢?謝謝
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開(kāi)填寫(xiě)嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬(wàn),占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋?zhuān)滓疑陥?bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬(wàn),這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開(kāi)始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
是的,還有收到的客戶(hù)的運(yùn)費(fèi),也算作其他業(yè)務(wù)收入了
0.01這樣的收入,不要交增值稅
客戶(hù)的運(yùn)費(fèi),需要交增值稅
代收代付客戶(hù)的運(yùn)費(fèi),不用交增值稅吧,直接沖抵費(fèi)用就OK了是不是
代收代付客戶(hù)的運(yùn)費(fèi),不用交增值稅。
老師,有個(gè)這樣的情況,當(dāng)時(shí)收客戶(hù)的運(yùn)費(fèi)收入是以個(gè)人名義轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的,可是支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候,我們有找正規(guī)物流公司寄出去,這樣收和支,其實(shí)公司是不匹配的,這種情況下要如何處理,謝謝
一樣的處理,不影響賬務(wù)處理
會(huì)計(jì)分錄如何做
打款不規(guī)范,不影響賬務(wù)處理。