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老師,建筑公司,異地預(yù)繳4255.11增值稅,這個(gè)申報(bào)表填的對(duì)不

老師,建筑公司,異地預(yù)繳4255.11增值稅,這個(gè)申報(bào)表填的對(duì)不
老師,建筑公司,異地預(yù)繳4255.11增值稅,這個(gè)申報(bào)表填的對(duì)不
2023-05-08 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-08 10:23

你好;? ?對(duì)的 ; 你本期暫時(shí)沒有抵減; 就 這樣寫??

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快賬用戶2159 追問(wèn) 2023-05-08 10:30

本月開票不含稅收入800122.37增值稅72011.02異地預(yù)繳增值稅4255.11勾選認(rèn)證增值稅66362.46,老師,你幫我看下這個(gè)申報(bào)可對(duì)

本月開票不含稅收入800122.37增值稅72011.02異地預(yù)繳增值稅4255.11勾選認(rèn)證增值稅66362.46,老師,你幫我看下這個(gè)申報(bào)可對(duì)
本月開票不含稅收入800122.37增值稅72011.02異地預(yù)繳增值稅4255.11勾選認(rèn)證增值稅66362.46,老師,你幫我看下這個(gè)申報(bào)可對(duì)
本月開票不含稅收入800122.37增值稅72011.02異地預(yù)繳增值稅4255.11勾選認(rèn)證增值稅66362.46,老師,你幫我看下這個(gè)申報(bào)可對(duì)
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快賬用戶2159 追問(wèn) 2023-05-08 10:31

還有三張

還有三張
還有三張
還有三張
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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:34

你好;? ? 是這樣來(lái)寫的; 你要繳納的是 5648.56的金額的?

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快賬用戶2159 追問(wèn) 2023-05-08 10:34

不對(duì)吧,我有4255.11的預(yù)繳增值稅

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快賬用戶2159 追問(wèn) 2023-05-08 10:35

是不是附表4實(shí)際抵扣金額要寫4255.11

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:37

你好1; 你預(yù)交了 就是這樣體現(xiàn)的 ; 如果抵減了? 就是? 抵減表的4欄次要寫哈??

你好1; 你預(yù)交了 就是這樣體現(xiàn)的 ; 如果抵減了? 就是? 抵減表的4欄次要寫哈??
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快賬用戶2159 追問(wèn) 2023-05-08 10:38

那我要在實(shí)際抵減稅額寫4255.11呢

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:43

是的; 要寫這個(gè)欄次; 你才能抵減的??

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快賬用戶2159 追問(wèn) 2023-05-08 10:48

別的地方?jīng)]有什么問(wèn)題吧,老師我是第一申報(bào),很多不懂的地方,你幫我仔細(xì)看一下哈

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:51

是的; 就是這樣抵減本期實(shí)際抵減金額寫了之后; 那么你 的應(yīng)納稅金額? =??5648.56-4255.11 ;? ? ?那就對(duì)了哈? ; 你核對(duì)下? ?

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快賬用戶2159 追問(wèn) 2023-05-08 10:52

這個(gè)填什么

這個(gè)填什么
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齊紅老師 解答 2023-05-08 11:05

按照你? ?所屬期內(nèi) 應(yīng)發(fā)工資的? 總額? ? ?

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你好;? ?對(duì)的 ; 你本期暫時(shí)沒有抵減; 就 這樣寫??
2023-05-08
你好,你這個(gè)月需要交稅嗎?如果不交稅的話,主表28不要填寫。
2023-05-08
你好!異地繳納得增值稅嗎?在已交稅金里面體現(xiàn)
2021-06-14
你好,直接用72011.02-4255.11就可以了。
2023-05-06
你好,72011.02,這個(gè)是銷項(xiàng)稅額嗎? 如果是的話,72011.02減4255.11)/進(jìn)項(xiàng)稅率 勾選這些是不含稅的銷售額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不含稅銷售額增值稅不需要交。
2023-05-06
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