你好;? ?對(duì)的 ; 你本期暫時(shí)沒有抵減; 就 這樣寫??
建筑公司一般納稅人,本月開票增值稅72011.02,異地預(yù)繳增值稅4255.11,那要勾選認(rèn)證多少金額的稅費(fèi)就不用繳稅了
老師,建筑公司,上月異地預(yù)繳增值稅4255.11,我這個(gè)申報(bào)表填的對(duì)不
老師,建筑公司,異地預(yù)繳4255.11增值稅,這個(gè)申報(bào)表填的對(duì)不
請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)異地預(yù)繳中增值稅預(yù)繳申報(bào)表的銷售額填寫含稅的還是不含稅的
老師,小規(guī)模建筑工程公司申報(bào)增值稅時(shí),有異地預(yù)繳增值稅,這個(gè)預(yù)繳增值稅額是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái),還是在附表哪里填寫數(shù)據(jù)?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
本月開票不含稅收入800122.37增值稅72011.02異地預(yù)繳增值稅4255.11勾選認(rèn)證增值稅66362.46,老師,你幫我看下這個(gè)申報(bào)可對(duì)
還有三張
你好;? ? 是這樣來(lái)寫的; 你要繳納的是 5648.56的金額的?
不對(duì)吧,我有4255.11的預(yù)繳增值稅
是不是附表4實(shí)際抵扣金額要寫4255.11
你好1; 你預(yù)交了 就是這樣體現(xiàn)的 ; 如果抵減了? 就是? 抵減表的4欄次要寫哈??
那我要在實(shí)際抵減稅額寫4255.11呢
是的; 要寫這個(gè)欄次; 你才能抵減的??
別的地方?jīng)]有什么問(wèn)題吧,老師我是第一申報(bào),很多不懂的地方,你幫我仔細(xì)看一下哈
是的; 就是這樣抵減本期實(shí)際抵減金額寫了之后; 那么你 的應(yīng)納稅金額? =??5648.56-4255.11 ;? ? ?那就對(duì)了哈? ; 你核對(duì)下? ?
這個(gè)填什么
按照你? ?所屬期內(nèi) 應(yīng)發(fā)工資的? 總額? ? ?