你好,你這個(gè)月需要交稅嗎?如果不交稅的話,主表28不要填寫。
建筑公司一般納稅人,本月開票增值稅72011.02,異地預(yù)繳增值稅4255.11,那要勾選認(rèn)證多少金額的稅費(fèi)就不用繳稅了
建筑公司一般納稅人,本月開票增值稅額72011.02,異地預(yù)繳增值稅4255.11,那要勾選認(rèn)證多少金額的稅費(fèi)就不用繳稅了,怎么查詢上個(gè)月有沒有留底的進(jìn)項(xiàng)呢
老師,建筑公司,上月異地預(yù)繳增值稅4255.11,我這個(gè)申報(bào)表填的對(duì)不
老師,建筑公司,異地預(yù)繳4255.11增值稅,這個(gè)申報(bào)表填的對(duì)不
建筑公司有一個(gè)異地項(xiàng)目,項(xiàng)目部所屬期4月申報(bào)的預(yù)交增值稅,但是5月才交增值稅,5月拿回公司,5月開票。請(qǐng)問4月份增值稅申報(bào)表上需要填寫附表4建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款那項(xiàng)嗎
老師,一般納稅人做簡易計(jì)稅3%的項(xiàng)目,成本票開進(jìn)來是1%的普票就可以做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
你好老師,公司注銷賬上其他應(yīng)付款150萬可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎,用交稅嗎,貨幣資金有7千怎么處理
30000勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅計(jì)算方法
公司租房子通過中介的,支付給中介費(fèi)費(fèi)用怎么做賬?對(duì)方需要開什么票給我們
老師,現(xiàn)在在申報(bào)囯科小,要改去年稅務(wù)局申報(bào)的利潤表,增加研發(fā)費(fèi)用這一欄,可以改嗎?
整體轉(zhuǎn)讓個(gè)人獨(dú)資企業(yè),賬面有未分配利潤,平價(jià)轉(zhuǎn)讓時(shí),股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,協(xié)議價(jià)是未分配利潤的數(shù),還是0,股權(quán)原值是0還是有數(shù)的,
老師 我們公司有7個(gè)專利 這個(gè)每月要繳納什么費(fèi)用
老師,中秋節(jié)發(fā)月餅,賬務(wù)怎么處理?。?/p>
老師,在公司注冊(cè)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生的餐費(fèi)計(jì)入哪里啊
沒給錢,可以先開票嗎?下個(gè)月給
老師,可以給我一個(gè)郵箱么,我把本月的申報(bào)表導(dǎo)一份發(fā)你,你幫我看下有沒有錯(cuò)的地方,第一次申報(bào),有點(diǎn)不太清楚
你在這里發(fā)過來就可以的
這里面可以截全圖
本月開票不含稅收入800122.37增值稅72011.02異地預(yù)繳增值稅4255.11勾選認(rèn)證增值稅66362.46,老師,你幫我看下這個(gè)申報(bào)可對(duì)
還有三張
附表4實(shí)際抵扣金額沒有填寫,把這里填寫上。
老師,別的地方還有錯(cuò)誤不,幫我看仔細(xì)一點(diǎn)哈,第一次申報(bào)不太懂
好,沒有錯(cuò)誤的,正常申報(bào)就可以的,但是這個(gè)25欄是負(fù)數(shù),自己修改不了。
這個(gè)上個(gè)月就是這樣,和我這個(gè)月申報(bào)沒有關(guān)系吧
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
這個(gè)地方填什么
所屬期內(nèi)應(yīng)發(fā)工資合計(jì)。
這個(gè)我看以前申報(bào)有月度的和季度的,那我月度的先不申報(bào)就0申報(bào),等到季度申報(bào)的時(shí)候再填可以么
你好,這種有風(fēng)險(xiǎn)的
這個(gè)提示是什么意思,直接點(diǎn)確定不理會(huì)么
你好點(diǎn)確定就可以的。
好的謝謝老師,麻煩您了哦
不用客氣,工作愉快。