你好,把沒有開具發(fā)票的開的這個(gè)月確認(rèn)收入就可以
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個(gè)頁面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報(bào)完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當(dāng)月報(bào)關(guān)的所有報(bào)關(guān)單必須次月申報(bào),因?yàn)橐酝覀兌际巧蟼€(gè)月25到這個(gè)月25這樣打印報(bào)關(guān)單的,所以6月25—30號(hào)的報(bào)關(guān)單沒打,也沒有及時(shí)在七月初申報(bào),所以就這邊在八月初與七月的稅費(fèi)一起申報(bào),但是六月底的那幾張報(bào)關(guān)單七月開票時(shí)沒有按專管員說的按出口報(bào)關(guān)單日期當(dāng)月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報(bào)七月稅的時(shí)候這個(gè)該怎么處理呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我上個(gè)月開了出口發(fā)票,也在這個(gè)月26號(hào)申報(bào)了增值稅,也填了出口銷售金額在主表上,但是生產(chǎn)企業(yè)離線版申報(bào)還沒有申報(bào),有關(guān)系的嗎?因?yàn)樯陥?bào)的海關(guān)代碼是新的,在稅務(wù)系統(tǒng)上還是舊的,所以前幾天我申請(qǐng)變更,直到今天下行才審核通過,那請(qǐng)問我現(xiàn)在再申報(bào)可以嗎,還是等到下個(gè)月15號(hào)前申報(bào)?
老師我們公司上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單,并且上個(gè)月也全部開具了出口發(fā)票,現(xiàn)在只收到了一部分定金,那么這個(gè)月我的增值稅納稅申報(bào)表和免抵退稅申報(bào)匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè)
在電子口岸下載報(bào)關(guān)單,有幾次查詢當(dāng)月只有10條報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),并根據(jù)查詢的報(bào)關(guān)單申報(bào)增值稅申報(bào)表,到了下個(gè)月查詢,上個(gè)月的報(bào)關(guān)單是12條,沒有去調(diào)整上個(gè)月的增值稅申報(bào),直接匯總到下個(gè)月的申報(bào)增值稅,想請(qǐng)教老師們這個(gè)要怎么弄,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是什么?
小規(guī)模公司開票金額加免稅金額一個(gè)季度超30萬了,要交增值稅嗎
老師,請(qǐng)問酒釀的稅率是多少還有稅收編碼
老師 去年賣的貨今年退回了 一定要走以前年度損益調(diào)整嗎 壹佰多萬的貨值
印花稅的稅款所屬期起按次申報(bào),所屬期因?yàn)橛馄跊]有據(jù)實(shí)填寫會(huì)怎么樣?租賃合同印花稅對(duì)方書立人信息要填嗎?
我好好備考注會(huì):經(jīng)濟(jì)法,財(cái)管,會(huì)計(jì)明年就能直接裸考中級(jí),明年的中級(jí)就可以不用管了對(duì)吧,把精力都放注會(huì)上就行對(duì)嗎?
老師好,有軟件開發(fā)企業(yè)增值稅即征即退相關(guān)的課程嗎
備考明年的會(huì)計(jì),財(cái)管,經(jīng)濟(jì)法,稅法4門,我排了一下我的課程安排,要學(xué)到5月8日,那離考試8月份還有時(shí)間,這一段時(shí)間該怎樣安排呢?
老師,你好,我這個(gè)是在網(wǎng)上變更企業(yè)名稱被駁回的意見,您看下我這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍需要怎么修改
公司之前的賬給代理公司做的,以前年度因成本少結(jié)轉(zhuǎn),造成庫存商品余額大于暫估余額,該怎么處理?
A給B來料代加工,加工過程中超耗部分(超耗明細(xì)能具體到數(shù)量 金額)由A承擔(dān),這個(gè)超耗扣款,超耗部分B可以直接開具罰單/收據(jù)不開具發(fā)票嘛,這種情況稅務(wù)上可以嘛?
我們出口的一直都沒有開發(fā)票出來,都是按不開票收入申報(bào)增值稅申報(bào)表的。那我們上面這個(gè)情況是可以把上個(gè)月的那2條的報(bào)關(guān)單放在當(dāng)月匯總做不開票增值稅納稅申報(bào)對(duì)嗎?
可以的,或者開具發(fā)票都可以
好的謝謝老師
不客氣麻煩給五星好評(píng)