同學(xué),你好 嗯,可以的

老師,你好!請問我們收到人力資源勞務(wù)費的發(fā)票計入什么科目。
我們付給班組的勞務(wù)費,沒有收到發(fā)票和結(jié)算單。相當于先付給他們,請問這個付款計入什么會計科目
你好,請問我們付的服務(wù)費,未收到發(fā)票,應(yīng)計入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
老師你好,我們公司實際支付的水電費,沒有發(fā)票,走銀行了,我們是計入應(yīng)付賬款—水電費,還是計入其他應(yīng)付款—水電費?
老師你好,請問我們支付的勞務(wù)費,發(fā)票未到計入什么科目,我計入了其他應(yīng)付款里行不行
早上好,我發(fā)現(xiàn)一個問題,個稅我報的都是當月計提數(shù)是不是不對呀,我10月份發(fā)8月份工資,是不是要報8月份的工資啊
請董老師和樸老師解答,請問老師,這題中解題方法中,它表達的是什么意思
老師 問下我們老板有兩個酒店,都開工資,剛開始社保是在第一個酒店交的,成立第二個酒店后就把社保移到第二個酒店了,現(xiàn)在第一個酒店給老板報個稅的話生計費和專項附加扣除還能扣嗎?
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認費用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個問題出在哪里,個稅跟社保不在同一個方向,做不平賬了
因為老板不能及時提供電費賬單,所以我做分攤成本也好,還是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計入的?,F(xiàn)在如果找到賬單了,這個該怎么去處理呢。我們是面點加工廠,電費放制造費用,攤進產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報銷8000多的餐費發(fā)票應(yīng)該做什么費用合適呢,實際是抵費用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報各種稅費?如何適當避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報銷呢?作什么費用呢?實際上是員工抵費用票的
樸老師進。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費和市政配套費應(yīng)該在哪個扣除項目里進行扣除? 外網(wǎng)施工費可以扣除嗎? 這兩個費用能做開發(fā)費用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?
老師計入應(yīng)付賬款也可以吧
同學(xué),你好 是的,也可以的