你好,這兩個(gè)數(shù)據(jù)是一樣的,都是工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)支出。

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出是明細(xì)賬中的應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用里的職工薪酬?賬載金額是實(shí)際發(fā)放金額嗎
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出是指在應(yīng)付職工薪酬科目下的明細(xì)科目嗎?包不包含管理費(fèi)用下的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出?
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支出賬栽金額和稅收金額指的的應(yīng)付職工薪酬科目借方數(shù)是貸方數(shù)?
匯算清繳時(shí),科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致,期間費(fèi)用的職工薪酬按照管理費(fèi)用填了,那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)的金額是按照什么填,
你好,所得稅匯算清繳,里面的職工薪酬調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出是指什么哪個(gè)科目的,以前做賬不規(guī)范,有的應(yīng)付職工薪酬科目用,有的沒有用。職工薪金支出含不含福利支出,教育支出,工會(huì)支出,社保公積金。
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒有開發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤(rùn)貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬(wàn)這樣
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒填過(guò)
車輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的


那我們工會(huì)支出記到管理費(fèi)用下面科目里了,這個(gè)表里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出還要填嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)需要填寫的。