同學(xué)你好 開多少抵扣多少

在一家勞務(wù)公司,收到了一個勞務(wù)分包合同,開票金額很大差不多1000多萬,但是老板不想交個稅,做的300人的工資,一個人5000,成本就150萬的樣子,怎么能少交企業(yè)所得稅???,老師
勞務(wù)公司,同一個項(xiàng)目,勞務(wù)費(fèi)開5%普票,服務(wù)費(fèi)開5%專票。計(jì)算增值稅的時候,是不是只能用普票部分減去勞務(wù)成本,專票開了多少稅額就交多少稅額?
各位老師大家好,勞務(wù)公司是差額計(jì)稅,但是增值稅的這個報稅,只能是開出了多少就扣多少,還是怎么報的
各位老師,大家有下午好,我們公司是做勞務(wù)派遣服務(wù)的,現(xiàn)在老板問我,如果有100萬的收入,我們該怎么報成本,比如,增值稅加附加稅得多少,這些款是走個人的,個稅要交多少,還有一些期他費(fèi)用,請各位老師指點(diǎn)一下,這個成本我該怎么算給老板呢,謝謝
7月收到很多進(jìn)項(xiàng)專票 但是銷項(xiàng)票沒有 就是沒有賣出貨 那報增值稅表的時候填0還是有多少進(jìn)項(xiàng)稅就報多少進(jìn)項(xiàng)稅?還是有銷項(xiàng)稅了把進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的報了報增值稅的時候在報抵扣稅額的部分呢?老師
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真實(shí)的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實(shí)行認(rèn)繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認(rèn)繳的注冊資本,會計(jì)還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認(rèn)繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險嗎
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老 管理費(fèi)用-失業(yè) 管理費(fèi)用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請?jiān)鲋刀惷舛惖囊惨谌街Ц豆咀鲎灾鲌箨P(guān)的還原申報嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬


我就想知道差額計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)有沒有,以什么作為進(jìn)項(xiàng)呢
同學(xué)你好 這個可以抵扣的
老師,那比如增值稅銷賬稅額2萬元,進(jìn)賬稅額以什么為進(jìn)賬呢
同學(xué)你好 這個要對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
老師,可以明確的說一下嗎,我就不懂的這個進(jìn)賬來來與哪里,才問老師的,請老師明示
同學(xué)你好 你是說進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
不是,老師,就是同步到電子稅務(wù)局報增值稅,不是一般納稅人如果有進(jìn)賬就同步過來了,但是差額計(jì)稅怎么報增值稅,意思進(jìn)項(xiàng)稅是手工填到上面的嗎!
這個填寫附表三申報的